借制造費用7000 貸原材料5000 應(yīng)付職工薪酬2000

某企業(yè)某月對生產(chǎn)車間使用的一臺機(jī)器設(shè)備進(jìn)行修理,修理過程中領(lǐng)用本企業(yè)材料一批,價值為35000元。應(yīng)支付修理人員工資為12000元。不考慮其他相關(guān)稅費,作會計分錄。
2020年5月1日,甲公司對現(xiàn)有的一臺管理用設(shè)備進(jìn)行日常修理,修理過程中發(fā)生維修人員工資為20000元。要求:編制相關(guān)的會計分錄。
(2)10月5日,對M設(shè)備進(jìn)行日常修理,從倉庫領(lǐng)用維修材料0.5萬元,另支付修理費2萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.26萬元,全部款項以銀行存款支付。根據(jù)資料(2),下列各項中,M設(shè)備日常修理的會計處理正確的是()。A.支付維修費及其增值稅時:借:在建工程2應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)0.26貸:銀行存款2.26B.支付維修費及其增值稅時:借:管理費用2應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)0.26貸:銀行存款2.26C.領(lǐng)用維修材料時:借:管理費用0.5貸:原材料0.5D.領(lǐng)用維修材料時:借:在建工程0.5貸:原材料0.5
3、2019年10月1日,公司對廠部辦公用房進(jìn)行維修,領(lǐng)用材料3000元,發(fā)生本公司修理人員工資2000元。對車間設(shè)備進(jìn)行修理,以銀行存款支付修理費用1000元,稅額130元。4、2019年12月31日,公司有一臺設(shè)備,賬面原值100000元,已提折舊60000元,經(jīng)檢查該設(shè)備的性能已經(jīng)陳舊,預(yù)計可收回金額僅為20000元。做會計分錄
1.2021年6月1日,甲公司對現(xiàn)有的一臺生產(chǎn)用設(shè)備進(jìn)行日常修理,修理過程中應(yīng)支付的維修費用為20000元(銀行存款支付),同時發(fā)生維修人員工資為5000元。甲公司應(yīng)編制如下會計分錄
老師,發(fā)現(xiàn)將5月份的應(yīng)收賬款100元,借:銀行存款500元,借:應(yīng)收賬款100元,貸:其他業(yè)務(wù)收入594.06元,應(yīng)交稅費5.94元。在6月份收到了這筆100元,但是因為單子上沒有注明忘記了這100元的應(yīng)收賬款,登記到了借:銀行存款1000,貸:其他業(yè)務(wù)收入990.1元,應(yīng)交稅費9.9元。現(xiàn)在這應(yīng)收賬款100元應(yīng)該怎么調(diào)賬合適?
老師,你看我們這公司買的設(shè)備吧,有8月份買的,有9月份買的,現(xiàn)在還都掛在預(yù)付賬款那里,我統(tǒng)一都在10月份把它計入固定資產(chǎn)借,固定資產(chǎn)貸,預(yù)付賬款,這樣行嗎?
請樸老師回答,老師我問的是總賬明細(xì)賬月結(jié)年結(jié)和日記賬月結(jié)年結(jié)畫線有什么區(qū)別嗎
您好,老師!當(dāng)月的利潤不能太大,太大的話就需要做暫估,這句話怎么理解?
生產(chǎn)制造行業(yè)開具發(fā)票,有產(chǎn)品和安裝調(diào)試費,合同簽的兩個項目,發(fā)票可以分開開票稅率開成13和6嗎
銀行手續(xù)費一個季度一百多塊,一般是不是都不開專票了
員工加油開的是增值稅發(fā)票,公司是小規(guī)模,在稅務(wù)局能查到,不能下載能給員工報銷嗎?
廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務(wù)局交的嗎?還是分開交分別在哪里交
老師,以前有幾筆應(yīng)收確認(rèn)收入,但實際沒有收到那么多,以后也不會收到,這要怎么處理呢
個體工商戶法人車輛過戶,需要申報增值稅嗎?