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老師好,請問應(yīng)收賬款的余額是-1840,但是實(shí)際應(yīng)該是0,怎么調(diào)整呢

2022-11-04 17:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-04 17:14

你好,是什么原因?qū)е聭?yīng)收賬款 的 賬實(shí)不一致呢??

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快賬用戶3003 追問 2022-11-04 17:15

應(yīng)該是漏了

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齊紅老師 解答 2022-11-04 17:16

你好,漏了就補(bǔ)計(jì)相應(yīng)分錄 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入等科目 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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快賬用戶3003 追問 2022-11-04 17:16

好的,還有一個(gè)其他問題

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齊紅老師 解答 2022-11-04 17:17

不同問題,請分別提問,謝謝配合。

不同問題,請分別提問,謝謝配合。
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快賬用戶3003 追問 2022-11-04 17:18

應(yīng)收賬款的余額應(yīng)該是2萬,但是明細(xì)賬的余額是-375000,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整

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快賬用戶3003 追問 2022-11-04 17:18

好的好的

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齊紅老師 解答 2022-11-04 17:19

你好,是什么原因?qū)е聭?yīng)收賬款 的 賬實(shí)不一致呢??

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你好,是什么原因?qū)е聭?yīng)收賬款 的 賬實(shí)不一致呢??
2022-11-04
您好 不是同一家單位不能互相調(diào)整的
2022-01-16
你好,實(shí)際上沒有這些往來科目了嗎?沒有的話,最簡單的辦法就是你把這些往來科目直接對沖一下,但是不正規(guī),按說應(yīng)該查明白什么原因造成的這個(gè)結(jié)果,是不是有銀行存款沒有入賬。看看是不是有銀行回單沒有做到憑證里。
2022-08-10
造成應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)的原因很多,首先要查明原因,然后根據(jù)不同的原因,進(jìn)行分類處理: 1、沒有設(shè)置預(yù)收賬款的中小企業(yè),可能因預(yù)收貨款等原因形成應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)余額。如果經(jīng)常發(fā)生預(yù)收款業(yè)務(wù),建議設(shè)置預(yù)收賬款科目進(jìn)行核算,如果不經(jīng)常發(fā)生預(yù)收款業(yè)務(wù),在應(yīng)收賬款中暫時(shí)掛賬也是可以的。 2、貨已發(fā)出、貨款已收到暫時(shí)沒有開發(fā)票的銷售收入,建議盡快開發(fā)票處理。 3、記賬時(shí)出現(xiàn)串戶等原因造成。發(fā)現(xiàn)串戶應(yīng)及時(shí)更正。 4、其他原因應(yīng)具體分析。
2022-10-30
同學(xué)你好 借長期應(yīng)付款 貸銀行存款
2022-06-24
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