你好,這個(gè)收入全部確認(rèn)收入嗎?
園林綠化工程項(xiàng)目,我們是承包方,工程分階段結(jié)算,支付該階段60%的款項(xiàng),已經(jīng)完成第一階段,成本費(fèi)用分錄我做的是借工程施工-苗木、直接人工工資等科目 貸應(yīng)付賬款,應(yīng)付職工薪酬等科目,現(xiàn)在開票20萬了,開票我做的分錄是借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi),成本結(jié)算分錄怎么做呢?
營(yíng)造林施工企業(yè),項(xiàng)目實(shí)施了一部分,收入已開具確認(rèn),但成本未支付發(fā)票未取得,請(qǐng)問一下成本應(yīng)該怎么計(jì)算呢
請(qǐng)問,建筑施工企業(yè)的,當(dāng)月開出部分發(fā)票,未完工的項(xiàng)目,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本 當(dāng)月開發(fā)票出去了,確認(rèn)主營(yíng)收入,怎么知道主營(yíng)成本? 我們是做環(huán)保磚提供給甲方(房地產(chǎn)公司的)。還有我們加工環(huán)保磚的廠房租金計(jì)入什么科目? 我們沒有完工進(jìn)度,以開發(fā)票確認(rèn)收入的情況下,怎么確認(rèn)成本?還有需要用到工程施工—合同毛利,這個(gè)科目嗎?還有合同結(jié)算的科目呢?開發(fā)票出去時(shí),借:應(yīng)收賬款,貸:工程結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)呢? 還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)?
確認(rèn)本月工程施工成本: 如果本月實(shí)際發(fā)生的工程施工成本為258000元,并且之前已經(jīng)記錄在“工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目”科目中,則無需再做此步驟的分錄。 工結(jié)算并開票時(shí)確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款 305,807.29 貸:工程結(jié)算 305,807.29 同時(shí),按照完工百分比法或其他確認(rèn)收入的原則,結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的合同成本至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目 258,000 (假設(shè)該金額是與已結(jié)算部分對(duì)應(yīng)的合同成本) 貸:工程施工—合同成本-xx項(xiàng)目 258,000 計(jì)算并確認(rèn)合同毛利: 工程結(jié)算與相應(yīng)合同成本之間的差額即為本期確認(rèn)的合同毛利。 假設(shè)按已結(jié)算金額直接計(jì)算毛利(實(shí)際情況可能需要根據(jù)完工進(jìn)度等比例分配成本),則: 合同毛利 = 工程結(jié)算 - 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 = 305,807.29 - 258,000 若存在毛利: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—工程結(jié)算 47,807.29 貸:工程施工—合同毛利-xx項(xiàng)目 47,807.29) 老師那我這個(gè)合同毛利后面再怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師請(qǐng)教一下,如果建筑項(xiàng)目在22年有其中一個(gè)項(xiàng)目是成本發(fā)票先提供進(jìn)來了,但是并未給甲方開票,是否可以只結(jié)轉(zhuǎn)部分的工程施工,等23年或者24年項(xiàng)目開發(fā)票給甲方了確認(rèn)收入時(shí)候在把這部分曾經(jīng)收到票的成本從工程施工轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào),有個(gè)AB表,請(qǐng)問有什么區(qū)別,對(duì)應(yīng)的填寫之間,有什么關(guān)系,怎么區(qū)分,如果個(gè)獨(dú)企業(yè)的老板,平時(shí)發(fā)工資報(bào)自己個(gè)稅時(shí)扣除了5000費(fèi)用,是不是報(bào)老板的經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)就不扣除全年生活費(fèi)用這項(xiàng)60000全年的生活費(fèi)用了
您好,幫忙算下,補(bǔ)交經(jīng)營(yíng)所得稅稅款33755.752元,補(bǔ)交日期是2022.1.1到22年12.31,請(qǐng)問滯納金是怎么計(jì)算的,麻煩公式具體寫下
甲應(yīng)收乙賬款1000萬,公允價(jià)值900萬,對(duì)方發(fā)行股票抵債,股票公允價(jià)值700萬,甲作為長(zhǎng)投入賬,長(zhǎng)投怎么做分錄,金額對(duì)多少
問的問題,不同的老師給了不同的答案,需要一個(gè)最合理的解決方法 1,我司與物流公司簽訂合同,若有貨物損失按照采購(gòu)價(jià)賠償 2,當(dāng)月發(fā)生物流費(fèi)5萬元,由于物流原因產(chǎn)品損毀4千元,物流方答應(yīng)承擔(dān)賠償,在當(dāng)月費(fèi)用扣除,實(shí)際支付46000元 問題1,物流公司開多少發(fā)票給到我司 2,若物流公司開發(fā)票是46000元發(fā)票合理嗎,原因是啥 3,若對(duì)方堅(jiān)定的你付我多少錢,我給你開多少票,沒有辦法溝通的情況下,應(yīng)如何處理
老師,為何答案為0.其他債權(quán)投資發(fā)放現(xiàn)金股利,貸方計(jì)入投資收益,怎么可能為0
計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制,我記得財(cái)管上有這個(gè)解釋,我找不到了,老師幫忙回憶一下在哪一章?
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方當(dāng)月需要暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個(gè)什么規(guī)定?
工人急用錢預(yù)付八月,又要預(yù)付九月工資
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方會(huì)計(jì)分錄怎么做?
是的,已開發(fā)票,稅務(wù)要求全部確認(rèn)收入
你好,那你們施工所有的材料費(fèi)、人工費(fèi),這個(gè)都屬于成本,如果你不知道有多少的話,可以自己暫估一個(gè),只要不超過你的收入就行。
就是現(xiàn)在已暫估成本申報(bào)納稅,現(xiàn)在稅務(wù)要求我們成本必須全部取得發(fā)票,但現(xiàn)在還沒付款給對(duì)方,人家不給開發(fā)票,請(qǐng)問這種應(yīng)該怎么處理呢
你好,這個(gè)是今年的嗎?只要匯算清繳之前取得發(fā)票就可以
沒有,主要是這個(gè)項(xiàng)目還在建
好,你這個(gè)收入是不是今年的。
去年開始實(shí)施的
不是,是去年10月份的
你去年做了收入沒有?如果去年做了收入?yún)R算,清繳之前一定要有發(fā)票,沒有發(fā)票的暫估了,需要調(diào)整,不允許抵扣。
哦,好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。