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老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的主營業(yè)務(wù)收入做錯了,請問怎樣調(diào)整合適?

2022-11-03 14:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-03 14:39

你好,什么原因?錯誤的金額大嗎?

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快賬用戶2316 追問 2022-11-03 14:41

我們是有數(shù)量金額賬的,當時做的 借:主營業(yè)務(wù)收入 28萬 貸:產(chǎn)成品140個*2000元 28萬 實際單價是2200元,少了28000,跟合同也是對不上的。但是當時沒有檢查合同。 請問現(xiàn)在分錄怎樣處理呢

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齊紅老師 解答 2022-11-03 14:43

你好,這個分錄不對,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,做的是這個吧?

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快賬用戶2316 追問 2022-11-03 14:45

對,搞錯了。借方是應(yīng)收,貸方是主營收入和稅費?,F(xiàn)在就是單價輸入錯了,影響了主營收入和應(yīng)收。稅金沒錯

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齊紅老師 解答 2022-11-03 14:45

你好,你現(xiàn)在補上你開的發(fā)票是正確的嗎?這個發(fā)票需要重新開吧?

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快賬用戶2316 追問 2022-11-03 14:46

開票是正確的,不需要重開。就是分錄錯了

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齊紅老師 解答 2022-11-03 14:50

借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 所得稅你看一下申報的是正確的嗎?這個需要補的。

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快賬用戶2316 追問 2022-11-03 14:54

只是應(yīng)收和以前年度損益調(diào)整就可以了吧?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個科目不影響...但是所得稅如果要處理很麻煩,這個就算入這個年度的利潤可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-03 14:56

你好,那你的增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致啊。

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齊紅老師 解答 2022-11-03 14:56

你不管怎么做,只要你的這個不一致,你稅務(wù)局早晚會找你們的。

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快賬用戶2316 追問 2022-11-03 17:17

更正報表的話,那2021年期末數(shù)就會變。2022期初數(shù)跟著變??墒俏屹~套里期初數(shù)不能變動啊,做賬這么多個月了,賬面怎么辦?

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齊紅老師 解答 2022-11-03 17:18

你軟件售后能聯(lián)系上嗎?你讓他給你看一下的。

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快賬用戶2316 追問 2022-11-03 17:36

老師,現(xiàn)在隔了這么久我們更正去年報表,補叫所得稅。會不會有滯納金和影響納稅等級?

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齊紅老師 解答 2022-11-03 17:36

影響企業(yè)信用等級,如果需要補稅的話,需要交滯納金。

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