你好,什么原因?錯(cuò)誤的金額大嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,前會(huì)計(jì)從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在,大概3年的賬務(wù),把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做了營(yíng)業(yè)外收入,那我需要調(diào)整的時(shí)候,應(yīng)該怎么調(diào)整合適?
老師 你好 我們企業(yè)是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一筆賬做錯(cuò)了,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入錯(cuò)記成銷(xiāo)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在該怎么調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)老師,1月有一筆收入,金額記錯(cuò)了,3月發(fā)現(xiàn)的,現(xiàn)在3月怎么做調(diào)整分錄,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 120 后面結(jié)轉(zhuǎn)那怎么做呢?
今年發(fā)現(xiàn)去年8月有個(gè)憑證做錯(cuò)了,借:管理費(fèi)用,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,今年發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)誤的,不用調(diào)整的,今年該怎么調(diào)整?沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做錯(cuò)了,請(qǐng)問(wèn)怎樣調(diào)整合適?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
我們是有數(shù)量金額賬的,當(dāng)時(shí)做的 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 28萬(wàn) 貸:產(chǎn)成品140個(gè)*2000元 28萬(wàn) 實(shí)際單價(jià)是2200元,少了28000,跟合同也是對(duì)不上的。但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有檢查合同。 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在分錄怎樣處理呢
你好,這個(gè)分錄不對(duì),借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),做的是這個(gè)吧?
對(duì),搞錯(cuò)了。借方是應(yīng)收,貸方是主營(yíng)收入和稅費(fèi)?,F(xiàn)在就是單價(jià)輸入錯(cuò)了,影響了主營(yíng)收入和應(yīng)收。稅金沒(méi)錯(cuò)
你好,你現(xiàn)在補(bǔ)上你開(kāi)的發(fā)票是正確的嗎?這個(gè)發(fā)票需要重新開(kāi)吧?
開(kāi)票是正確的,不需要重開(kāi)。就是分錄錯(cuò)了
借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 所得稅你看一下申報(bào)的是正確的嗎?這個(gè)需要補(bǔ)的。
只是應(yīng)收和以前年度損益調(diào)整就可以了吧?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目不影響...但是所得稅如果要處理很麻煩,這個(gè)就算入這個(gè)年度的利潤(rùn)可以嗎
你好,那你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅銷(xiāo)售額不一致啊。
你不管怎么做,只要你的這個(gè)不一致,你稅務(wù)局早晚會(huì)找你們的。
更正報(bào)表的話,那2021年期末數(shù)就會(huì)變。2022期初數(shù)跟著變??墒俏屹~套里期初數(shù)不能變動(dòng)啊,做賬這么多個(gè)月了,賬面怎么辦?
你軟件售后能聯(lián)系上嗎?你讓他給你看一下的。
老師,現(xiàn)在隔了這么久我們更正去年報(bào)表,補(bǔ)叫所得稅。會(huì)不會(huì)有滯納金和影響納稅等級(jí)?
影響企業(yè)信用等級(jí),如果需要補(bǔ)稅的話,需要交滯納金。