你好,發(fā)票收回來(lái),你單位當(dāng)月的可以作廢,跨月的紅沖開(kāi)紅字信息表,然后開(kāi)紅字發(fā)票。
老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月貨已經(jīng)發(fā)出也收到對(duì)方的貨款,但是當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給對(duì)方,當(dāng)月要確認(rèn)收入嗎?分錄怎么做。
老師,9月份開(kāi)錯(cuò)了一張發(fā)票,對(duì)方?jīng)]認(rèn)證,給退回了,我需要做紅沖嗎?賬務(wù)怎么處理呢,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢,9月的我還沒(méi)結(jié)賬
當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理,是認(rèn)證還不認(rèn)證,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
已經(jīng)認(rèn)證了的一張7月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)方要退回從開(kāi),我們作為購(gòu)貨方要怎么處理,分錄怎么寫(xiě)
8月已認(rèn)證的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,有誤,10月開(kāi)了紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方正確的開(kāi)過(guò)來(lái)了,我會(huì)計(jì)分錄要怎么處理,然后,報(bào)稅的時(shí)候是不是要把8月的已認(rèn)證的轉(zhuǎn)出
單位結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)費(fèi),和單位結(jié)算卡工本費(fèi)什么分錄
樸老師你好,實(shí)收資本能大于注冊(cè)資本嗎?比如實(shí)收資本1000萬(wàn),注冊(cè)資本800萬(wàn)
人民幣兌換美金需要繳納稅額嗎?
我公司2021年注冊(cè),注冊(cè)資本200萬(wàn),實(shí)收資本為0,現(xiàn)在注冊(cè)資本時(shí)限有規(guī)定嗎?樸老師回答
樸老師好: 關(guān)于實(shí)繳的要求。存量(老)公司注冊(cè)資本金補(bǔ)繳時(shí)間點(diǎn):設(shè)三年過(guò)渡期,即2024.7.1-2027.6.31,5年內(nèi)繳足,即2032年7月1日前繳足。出資時(shí)間還要在國(guó)家信用信息公示系統(tǒng)公示出來(lái)。 具體如何操作呢?需要在2027.6.31之前做章程里出資時(shí)間的變更吧?最晚變更到2032年6月底。那何時(shí)需要公示出資時(shí)間呢?
一個(gè)公司的股東是法人公司股東,請(qǐng)問(wèn)分紅的時(shí)候這個(gè)月公司需要繳納稅款嗎
個(gè)體戶(hù)稅務(wù)注銷(xiāo)了,對(duì)公賬戶(hù)沒(méi)注銷(xiāo),賬戶(hù)上還有錢(qián),然后把這筆錢(qián),轉(zhuǎn)到我另外一個(gè)公司了,備注的貨款。后來(lái)覺(jué)得不合理,請(qǐng)問(wèn),該如何正確處理?
公司停業(yè)了不干了,給如何清算股東們的債務(wù)
請(qǐng)問(wèn)老師,我這個(gè)研發(fā)輔助帳,這三個(gè)數(shù)據(jù)是這樣填寫(xiě)么?還說(shuō)三個(gè)數(shù)據(jù)要保持一直,因?yàn)榉至藥讉€(gè)項(xiàng)目。
請(qǐng)問(wèn)老師,固定資產(chǎn)賬上有幾個(gè)月沒(méi)有提折舊,能歸到一個(gè)月一次給補(bǔ)提上嗎?
會(huì)計(jì)分錄紅沖嗎
對(duì)的,是的,紅蟲(chóng),你的收入。