同學你好 這個不用管了哦
請問,之前核定征收,現(xiàn)在查賬征收,可以改之前的財務報表嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,之前是核定征收,現(xiàn)在突然通知所以小規(guī)模都要查賬征收,從7月開始,那我們之前那幾個月的費用可以用嗎?還有去年的可以抵扣嗎?
以前是核定征收,現(xiàn)在改為查賬征收,從現(xiàn)在開始做賬,以前欠的賬應該怎么做
問下以前核定征收小規(guī)模,現(xiàn)在查賬征收,以前核定的賬還用管
請問查賬征收是小規(guī)模其中的一種對嗎?換句話說 小規(guī)模分為查賬征收,核定征收,定期定額征收,對嗎?
員工用火車票實名制的來結(jié)報,想讓他去開票,好勾選抵扣,請問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進項和銷項編碼沒對上,對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費用的時候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應交稅費一應交增值稅一銷項稅額 應 交稅費一應交增值稅一進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項+進項轉(zhuǎn)出-進項) 借:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會計準則,公司沒有專人負責預算總成本,所以沒法預估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本,確認主營業(yè)務收入,就是不用那個工程毛利科目,可以嗎?