在11月開票就在11月報稅哈
老師我們是新企業(yè) 一開始零申報3個月 這個月因為要開發(fā)票 所以開始抵扣進(jìn)項發(fā)票 但是進(jìn)項和銷項的發(fā)票肯定存在差額,就是進(jìn)項發(fā)票數(shù)額不夠 那像這樣 有什么好的辦法嗎,是平均每個月都交點稅,把發(fā)票每個月勻起來抵扣 還是 這個月完全抵扣 一點稅不交,下個月不夠,該交多少交多少
老師好,請教一個問題,客戶買了3款產(chǎn)品,10月已付款,但是10月只發(fā)了2款產(chǎn)品,還有一款產(chǎn)品未發(fā)貨,所以都還沒開票(預(yù)計11月發(fā)貨并開票),請問一下,那這樣是不是要在10月確認(rèn)收入和銷項
老師,我們每個月的收入都是一樣的,但是10月的發(fā)票不夠有部分沒開完,在這個月一起開票,請問這部分是10報稅好還是在11月一起開票報稅?
好的,第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因為我是10月底申請的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報,12月才能正常按照一般人申報11月,但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用,又是0申報的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業(yè)務(wù)收入,貸方預(yù)收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入,借方應(yīng)收賬款,貸方主營業(yè)務(wù)收入是上面那樣,還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入,11月直接按照開票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個問題就是因為11月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當(dāng)時我10月的增值稅就0申報了,這個10月增值稅還用更正申報嗎,我每個月都按照進(jìn)賬收入在用友上做賬了
請問一般納稅人假如說10月底開了10萬發(fā)票出去了,13個點的,但是進(jìn)項來不及開進(jìn)來了,這樣的話下個月得交個月,一萬多的稅,有什么操作可以不交嗎,比如說我下個月不申報,等到12月一起申報,這樣10月份增值稅和11一起報,這兩個月份的進(jìn)銷可以合起來一起算嗎,10月份屬于逾期申報,罰款怎么交
老師,請問報銷伙食費,明細(xì)表提供的是每周的肉,蔬菜明細(xì)。發(fā)票直接開食品可以嗎?
個人工資交個稅稅率是多少
有限合伙企業(yè)稅務(wù)局給核定的稅目有企業(yè)所得稅對嗎
老師計提社保只計提單位部分的嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的水果蔬菜損耗怎么計算出來
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報廢會計分錄怎么做 購冰柜3200元累計折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤表里的凈利潤對嗎
一家汽車4S店,在銷售車時幾乎都會贈送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺生產(chǎn)成本為1200元 每臺市場售價1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費用33900 管理費用67800 銷售費用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計算出來的
超豪華小汽車零售加征交的消費稅率是10%固定的嗎還是?
那銷項一個月底一個月高,沒事吧?
沒事的哈,很正常的呀
好的,謝謝
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