可以的,可以這么做的。
你好,老師,我們現(xiàn)在房租沒有發(fā)票,我直接做賬里面做費(fèi)用,匯算清繳調(diào)增可以嗎?
老師您好,我們房東房租不開發(fā)票給我們,公司直接走公帳支付,借管理費(fèi)用-房租,貸應(yīng)付-房東。只要在匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增就可以,還有別的風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師你好,我們工程上的零星采購,沒有發(fā)票只有收據(jù),我直接進(jìn)成本來,備注調(diào)增,來年匯算清繳,在調(diào)整明細(xì)表里調(diào)增這樣可以嗎
老師,22年的房租是23年1月付的,做賬到23年1月費(fèi)用里面了,可以嗎?房租發(fā)票還沒有開過來,可以算作23年的費(fèi)用嗎匯算清繳再調(diào)增
老師,?我們24年24萬房租沒有發(fā)票,現(xiàn)在做匯算清繳調(diào)增,填在調(diào)整表哪欄?
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個(gè)問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
這樣做屬于不屬于偷逃稅款
你好,銷售方屬于偷稅逃稅。
我們讓對(duì)方開發(fā)票,需要我們自己繳稅點(diǎn)嗎?
你好,這個(gè)自己協(xié)商的,一般稅款都是承租方繳納。
看一下你們當(dāng)時(shí)簽訂的合同是含稅的還是不含稅?
這個(gè)如果匯算清繳調(diào)增查出來有什么后果嗎
如果沒有發(fā)票,你抵扣了企業(yè)所得稅,查出來會(huì)要求你單位補(bǔ)稅。
我如果房租這部分匯算清繳調(diào)增呢
但是如果開發(fā)票的話稅點(diǎn)比較高,我就不開了,直接匯算清繳調(diào)增
你好,你有發(fā)票的那一部分不用吊燈,沒有發(fā)票的必須調(diào)增啊
因?yàn)槲覀兪巧虡I(yè)用房嗎,我們?nèi)绻ラ_票的話需要7個(gè)點(diǎn),但是匯算清繳2.5個(gè)點(diǎn)就可以的,這個(gè)我直接匯算清繳有沒有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
你好,匯算清繳調(diào)整了,沒有風(fēng)險(xiǎn)。
沒有發(fā)票,你賬上實(shí)際做沒有問題的,可以的,然后匯算清繳的時(shí)候,你別抵扣企業(yè)所得稅,你別抵扣企業(yè)所得稅沒有問題,如果你抵扣了就有問題啊。