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老師你好,就是我們以前暫估入庫的,實際上數(shù)量也確認了,只是沒有發(fā)票,那發(fā)票到了,是不是把那個憑證沖了?再寫一個的就可以???

2022-11-02 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-02 11:33

你好,是的沒錯, 是這樣的 可以的, 沒問題

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快賬用戶7078 追問 2022-11-02 11:33

老師,我們做的時候不可不可以不做暫估入庫呢,等發(fā)票到了,把它貼到前面憑證后面去呢?

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齊紅老師 解答 2022-11-02 11:36

是的沒錯, 是這樣的

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快賬用戶7078 追問 2022-11-02 11:37

老師,兩種做法都可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-02 11:40

如果數(shù)據(jù)是一樣的都可以的

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快賬用戶7078 追問 2022-11-02 11:40

好的,老師,明白了

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齊紅老師 解答 2022-11-02 11:47

不客氣,有空給五星好評:,

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你好,是的沒錯, 是這樣的 可以的, 沒問題
2022-11-02
您好,是的,暫估要在這個月沖回
2021-12-07
您好,這個的話是直接按照當月倉庫系統(tǒng)的庫存就可以,不需要明細,下個月沖銷就行
2025-01-11
你好,是的,沖紅暫估,再按發(fā)票入賬就可以了
2021-11-23
你好,實際有業(yè)務金額也是那些的情況下,你就別動了。你只需要納稅條增就可以的。后期發(fā)票到了之后再調整。
2024-05-09
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