這個(gè)是墊資款,未來(lái)對(duì)方應(yīng)該會(huì)退回給你的啊
我們是4S店,18年建了個(gè)新店,并已開(kāi)始使用,建好了才說(shuō)這個(gè)店不是我們的資產(chǎn),算租用,在建的過(guò)程中發(fā)生了80多萬(wàn)的費(fèi)用入的在建工程,這80多萬(wàn)也不會(huì)付我們了,一直掛在賬上,現(xiàn)在想把這個(gè)在建工程轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤,請(qǐng)問(wèn)老師,這樣可不可以?或者老師有沒(méi)有更好的處理方法?
老師,有個(gè)問(wèn)題 想請(qǐng)教你一下,就是我們公司法人私人墊付了公司半年房租13萬(wàn)多,沒(méi)法取得發(fā)票,只有收據(jù)??刹豢梢韵葤斓狡渌麘?yīng)付款,再轉(zhuǎn)實(shí)收資本,但后續(xù)每個(gè)月的房租都沒(méi)法取得發(fā)票,不可能每次都來(lái) 轉(zhuǎn)資本,因?yàn)槭菐讉€(gè)股東,不轉(zhuǎn)資本,他就想來(lái)報(bào)銷(xiāo)這筆錢(qián),怎么弄比較好一點(diǎn)。謝謝
老師,你好!我們公司剛成立不久。股東為A公司,占股100%。法人為B個(gè)人,真正的經(jīng)營(yíng)者是C個(gè)人。注冊(cè)資本是五千萬(wàn)。C在外面開(kāi)過(guò)一些發(fā)票,差不多有幾十萬(wàn),都是公司經(jīng)營(yíng)需要的開(kāi)支,他自己墊付。我可以把這些費(fèi)用做借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:實(shí)收資本 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 嗎?
老師你好,我是建筑公司,由于前期都是墊資,完成一定的工作量才開(kāi)票去甲方結(jié)賬,比如我有個(gè)項(xiàng)目1個(gè)億,當(dāng)期開(kāi)1000萬(wàn)的發(fā)票,我能用1000萬(wàn)票據(jù)進(jìn)入當(dāng)期的成本嗎?到最后工程完工了或年底清算前再繳納所得稅,還是我每月的開(kāi)票金額匹配對(duì)應(yīng)的成本入賬,這樣財(cái)務(wù)報(bào)表收入,成本,稅負(fù)達(dá)到一個(gè)平穩(wěn)狀況。到工程完工了再具體清算所得,謝謝!發(fā)票前期多是因?yàn)閴|資時(shí)已經(jīng)收取票據(jù)了。
老師,固定資產(chǎn)非轉(zhuǎn)投賬面價(jià)值3200,折舊2100轉(zhuǎn)為公允模式下的投房,兩年租金一共720,期間公允價(jià)值變動(dòng)從一開(kāi)始的轉(zhuǎn)換日的公允2400,變動(dòng)到2640,然后出售2800,問(wèn)這期間的損益一共多少,我算出來(lái)沒(méi)有一個(gè)答案是對(duì)得上的,我的想法是租金720計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,然后公允價(jià)值變動(dòng)240,計(jì)入投資收益就是160,結(jié)果就等于880,我算錯(cuò)了,我不知道在哪里做得不對(duì)
8月銷(xiāo)售額達(dá)到500萬(wàn),選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷(xiāo)售,請(qǐng)問(wèn)首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 1、那成品出庫(kù)(進(jìn)銷(xiāo)存)這個(gè)進(jìn)銷(xiāo)存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷(xiāo)售單價(jià)對(duì)吧。只有7月入庫(kù)數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒(méi)有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫(kù)。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對(duì)嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫(kù)15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對(duì)嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?
備考注會(huì)我有東奧的電子題庫(kù)和會(huì)計(jì)學(xué)堂的電子題庫(kù),刷哪個(gè)電子題庫(kù)好呢
老師我們2025年的出口報(bào)關(guān)單都沒(méi)有在稅局里開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報(bào)關(guān)單的金額都開(kāi)在8月份么
老師,剩余剩余長(zhǎng)投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長(zhǎng)投吧?
老師,請(qǐng)教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報(bào)現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī)開(kāi)的加工費(fèi)發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒(méi)辦退稅,但當(dāng)時(shí)已做增值稅零稅率申報(bào)但賬面未記收入,且對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎同時(shí)補(bǔ)記收入還是說(shuō)轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)按13點(diǎn)來(lái)交增值稅?謝謝。
請(qǐng)問(wèn):租賃負(fù)債初始確認(rèn)金額,和租賃負(fù)債-租賃付款額有啥區(qū)別?
這個(gè)是我們公司自己墊的成本
不會(huì)退的,實(shí)際我們減掉這個(gè)2800萬(wàn)到第十二年才開(kāi)始營(yíng)利,但是賬上是第二年就開(kāi)始營(yíng)利了,沒(méi)有沖減這個(gè)2800萬(wàn)墊資
n那你這個(gè)只能算投資款了
那這個(gè)能作為成本減嗎
不然的話(huà)營(yíng)利就很高了
出租收入是你們開(kāi)票出去的收入嗎
是的,都是開(kāi)票收入
那你這個(gè)2800萬(wàn)就是你建造房屋的成本啊
那就可以沖減對(duì)吧
那你這個(gè)2800萬(wàn)要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),然后分期計(jì)提的折舊成本才是你的成本哦
可是房子不是我們的固定資產(chǎn),我們代租,墊資
那你這個(gè)代租,只能房屋所有者開(kāi)票給你們作為成本的