那你沖減之前的賬務處理就可以的
#提問#我司是購進方,已抵扣的進項發(fā)生退貨申請了紅字發(fā)票,9月收到銷售方開的負數(shù)進項,這張發(fā)票需要認證嗎?
銷售方開具發(fā)票,跨月后銷售方已做賬但購買方未抵扣,這種情況下如果發(fā)生銷售退回,請問是需要開紅字發(fā)票嗎?
我們作為購買方,9月已收到進項發(fā)票,發(fā)票未抵扣,11月發(fā)生退款,請問這種情況應如何處理
老師,我們是出口企業(yè),12月收到了一張需要退稅的進項發(fā)票,這張發(fā)票也做了退稅勾選,但是在1月發(fā)現(xiàn)這發(fā)票有問題,需要對方重新給我們開具。我們給對方開藍字發(fā)票抵扣情況應該填已抵扣還是未抵扣????
老師,請問6月收到的一張抵扣發(fā)票已入賬,但還未抵扣 ,這個月要認證時發(fā)現(xiàn)沒有該發(fā)票的信息,懷疑對方已作廢,那這種情況下該怎么處理
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
老師問一下怎么根據(jù)收入成本倒退增值稅稅負呢?謝謝
租了地皮15年期,按使用權資產(chǎn)折舊,還是怎么處理呢?