你好,免稅企業(yè)一般納稅人,收到專票的時(shí)候,可以全額計(jì)入成本
老師,我有點(diǎn)迷糊,如果一般納稅人拿到增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票,那是可以抵扣增值稅,做分錄的時(shí)候計(jì)入成本,這樣企業(yè)所得稅也會(huì)減少嗎?
老師我們公司是免稅企業(yè)一般納稅人,那么收到專票的時(shí)候可以全額計(jì)入成本嗎,還是要價(jià)稅分離的分錄了
我們是一般納稅人公司,收到自產(chǎn)自銷免稅發(fā)票,怎么做分錄,也要計(jì)算抵扣后,計(jì)庫(kù)存商品和進(jìn)項(xiàng)稅嗎, 還有免稅發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候要扣除計(jì)算抵扣的稅金嗎
老師:小規(guī)模納稅人發(fā)票上的稅額為1%,納稅申報(bào)表的稅額為3%,那我們做賬時(shí)要1%還是3%?做會(huì)計(jì)分錄時(shí),稅額一定要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?還是可以價(jià)稅合計(jì)一起計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
老師,我企業(yè)是生產(chǎn)制造業(yè),一般納稅人。我購(gòu)進(jìn)和銷售關(guān)系是平進(jìn)平出(也就是照本賣出),收到的是專用發(fā)票,入庫(kù)我是按價(jià)稅分離入庫(kù)的,核算成本我也是按價(jià)稅分離來(lái)核算成本的。到最后怎么進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)有差異?是哪里出了問(wèn)題嗎?
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來(lái)款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒(méi)有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來(lái)解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊(cè)資本額÷該期間借款額 公式對(duì)么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來(lái)B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢.余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師為什么凈利潤(rùn)金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師
確實(shí)不用價(jià)稅分離出來(lái)嗎,公司是免稅的農(nóng)產(chǎn)品
你好,是的,是這樣的
好的老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。