可以的,可以這么做。
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目12 月份開(kāi)始做的,有很多成本票了,但是合同還沒(méi)下來(lái),估計(jì)明年一二月才會(huì)下來(lái),到時(shí)候我們才開(kāi)票給甲方,這個(gè)成本我可以12月先做賬入成本嗎
老師你好,我們幾個(gè)月前給小規(guī)模開(kāi)了專(zhuān)票,這個(gè)月把專(zhuān)票紅沖了,對(duì)方也沒(méi)有抵扣,請(qǐng)問(wèn)負(fù)數(shù)發(fā)票3聯(lián)都放在我們(銷(xiāo)售方)這邊做賬嘛?還是說(shuō)第二,三聯(lián)給對(duì)方,我們留第一聯(lián)做賬?
老師好,我們公司是剛成立的公司,一般納稅人,這個(gè)月收入只有三千多,也開(kāi)了專(zhuān)票,下月增值稅是不是可以免稅?
老師,公司名下有輛車(chē),現(xiàn)在要買(mǎi)掉要開(kāi)票,但我們不是做二手車(chē)的,第一個(gè)問(wèn)題我們可以自己開(kāi)票嗎?第二個(gè)問(wèn)題開(kāi)什么內(nèi)容?公司是一般納稅人,開(kāi)專(zhuān)票,開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)呢?
老師,我們剛成立一般納稅人公司。前一個(gè)沒(méi)做賬,但是有支出,對(duì)方也開(kāi)了專(zhuān)票,然后我們第二個(gè)月第三個(gè)月才開(kāi)始做賬可以嗎
注會(huì)考試主觀題答題是打字提交嗎?還是手寫(xiě)上傳?
老師,我這邊有個(gè)問(wèn)題,我們公司在百色,我也是百色的會(huì)計(jì),然后我們老板突然給我一個(gè)南寧的公司報(bào)稅,報(bào)個(gè)稅,然后我也不知道該公司有沒(méi)有開(kāi)銀行賬戶(hù),有沒(méi)有流水,我每個(gè)月查詢(xún)都沒(méi)有開(kāi)票收入,我就報(bào)0稅,請(qǐng)問(wèn)這種情況,我因?yàn)樾枰私饽切┬畔⒉拍鼙WC我的風(fēng)險(xiǎn)
老師,用一般戶(hù)收項(xiàng)目款,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?基本戶(hù)用來(lái)發(fā)放工資,社保,稅費(fèi)扣款,員工報(bào)銷(xiāo)。
郭老師,我們從個(gè)體戶(hù)公戶(hù)轉(zhuǎn)款到經(jīng)營(yíng)者私戶(hù),每個(gè)月30-50萬(wàn),一年500萬(wàn)轉(zhuǎn)到私戶(hù),要交什么稅嗎
其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款會(huì)隱匿收入嗎,隱匿收入會(huì)影響所有者權(quán)益嗎
所有者權(quán)益怎么做少,所有者權(quán)益拿票,做虧一點(diǎn)嗎?
老師,如果要求整改2023年度的加計(jì)抵減,能不能在今年整改,不追溯到2023年呀
?非貨幣性資產(chǎn)交換,什么時(shí)候才用固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目
無(wú)收入,生產(chǎn)成本不結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品嗎
您好,老師,我這邊客戶(hù)分為國(guó)內(nèi)客戶(hù)和國(guó)外客戶(hù),然后在國(guó)外客戶(hù)中再細(xì)分一般貿(mào)易客戶(hù),阿里巴巴平臺(tái)客戶(hù)和中國(guó)制造網(wǎng)平臺(tái)客戶(hù),最后在一般貿(mào)易客戶(hù)下面細(xì)分馬來(lái)西亞,日本,新加坡和中國(guó)香港,中國(guó)澳門(mén),我這樣建立國(guó)外客戶(hù)檔案是否可行?有沒(méi)有不妥的地方?麻煩老師給我一些實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn),以便我了解怎樣進(jìn)行客戶(hù)分級(jí)和建立檔案
別人給我們開(kāi)的專(zhuān)票之后也可以留著抵扣對(duì)吧。 那我們雖然前三個(gè)月沒(méi)做賬,但是稅是要申報(bào)的對(duì)么,零申報(bào)
你好 是的 是這么做的。