同學(xué),你好 需要勾選

認(rèn)證發(fā)票時有發(fā)票不抵扣勾選,在申報增值稅的時候需要填寫嗎?
老師,您好,請問我們一般人公司,員工給的高速公路通行費是增值稅普通發(fā)票,但是在認(rèn)證勾選發(fā)票的時候顯示有這張發(fā)票,可以用來進(jìn)行抵扣增值稅嗎?
高速公路通行費電子發(fā)票增值稅抵扣時,需要勾選認(rèn)證嗎?是否直接填寫增值稅申報表即可
公司取得的高速過路費普通發(fā)票,應(yīng)該怎么認(rèn)證和抵扣呢?在哪里認(rèn)證?怎么填寫增值稅申報表呢
老師,請問現(xiàn)在的高速公路過路費發(fā)票是直接可以在電子稅務(wù)局勾選抵扣了是嗎?不需自己計算填寫進(jìn)項抵扣了。
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)