同學你好 計入待處理損溢的哦
黃河公司委托外單位加工材料(非金銀首飾)一批,原材料價款為40 000元,加工費用20000元,收到曾通發(fā)票一張, 由受托方代收代燃的消費稅為3000元,材料已經(jīng)加工完畢入庫,加工費用已經(jīng)支付。假如黃河公司原材料按實際成本核算。根據(jù)上述資料做出會計處理: (1)黃河公司收回加工后的材料用于繼續(xù)生產(chǎn)應稅消費品的相關會計分錄;(2)黃河公司收回加工后的材料直接對外銷售相關的會計分錄。
分錄題2消費稅的會計核算(1)發(fā)出A材料800公斤,委托某企業(yè)加工成高檔化妝品,材料的實際成本為15500元。|知識點:委扎加工物資(2)委托某企業(yè)加工的高檔化妝品已加工完成,現(xiàn)全部收回。為此,向對方支付加工費1500元,增值稅195元。|知識點:對機加工物資(3)受托加工的高檔化妝品,企業(yè)無同類產(chǎn)品的銷售價格,委托方按照組成計稅價格向該企業(yè)支付代收代繳的消費稅,若委托方收回該批高檔化妝品后將其中的50%直接用于銷知識點,委托加工物備,用于直接銷售
分錄題2消費稅的會計核算(1)發(fā)出A材料800公斤,委托某企業(yè)加工成高檔化妝品,材料的實際成本為15500元。|知識點:委扎加工物資(2)委托某企業(yè)加工的高檔化妝品已加工完成,現(xiàn)全部收回。為此,向對方支付加工費1500元,增值稅195元。|知識點:對機加工物資(3)受托加工的高檔化妝品,企業(yè)無同類產(chǎn)品的銷售價格,委托方按照組成計稅價格向該企業(yè)支付代收代繳的消費稅,若委托方收回該批高檔化妝品后將其中的50%直接用于銷知識點,委托加工物備,用于直接銷售
2、A公司委托B公司加工應稅消費品。撥付原材料實際成本80000元,受托方開具增值稅專用發(fā)票所列加工費10000元,增值稅l700元;該商品適用的消費稅稅率為10%。A公司開出支票一張支付加工費及稅金。委托加工物資收回后立即銷售。(共計10分)1)撥付原材料時:(2分)支付加工費及稅金時:(4分)消費稅計稅組成價格=支付代扣代繳的消費稅=3)驗收入庫后用于直接出售:(4分)委托加工物資實際成本=
商貿公司買原材料,委托別的公司加工后銷售。加工前500公斤3萬元,讓對方加工回來后只有490公斤了,缺少的物資怎么做分錄
客戶款打多了20000元,現(xiàn)在要求我轉回,請問我轉回時,銀行備注應該怎么寫。
老師,員工在a公司申報個稅,同時該員工是b公司法人,b公司不給他發(fā)工資,b公司還需要給他申報個稅嗎(工資薪金所得)
老師,物流輔助服務企業(yè)一般納稅人開6%的發(fā)票和少量運費服務9%的稅率的發(fā)票,增值稅稅負多少
當月銀行沒有流水沒有回單還需要打印對賬單出來裝訂憑證嗎
你好,老師,公司去年是高薪企業(yè),今年1月開始沒有高薪企業(yè)了,那是不是領料時候不用做研發(fā)費用,直接做借:生產(chǎn)成本~材料貸:原材料 完工入庫借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本~原材料,這樣做可以?還需要加上生產(chǎn)成本~基本生產(chǎn)成本~人工?
殘保金中的在職人數(shù)包含退休返聘人員嗎,人數(shù)計算是按每月月末人數(shù)相加后除以12嗎,還是月初和月末平均后再相加呢,如返聘人員不計算在內,工資總額是否也不包含這些人員的工資
私立幼兒園,收孩子100保險,然后又交保險公司80應該怎么做會計分錄
老師您好,我們是個體工商戶牙科診所,買了一萬多的醫(yī)療儀器牙科微動力系統(tǒng),這個會計分錄怎么做
老師您好!想咨詢稅務風險問題
合同變更,導致已開發(fā)票300萬需要全部紅沖。本月給這個公司開票170萬,本月總開票金額600萬。我們今天需要至少紅沖170萬,再給新甲方重開。剩余的次月紅沖。請問老師,稅務方面,稅局會有預警嗎,對我司可能會產(chǎn)生什么樣的風險。
能給下詳細分錄嗎
1.用于連續(xù)生產(chǎn)應稅消費品 ( 1)發(fā)出委托加工材料 借:委托加工物資 貸:原材料 (2) 支付加工費和稅金 借:委托加工物資 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) ——應交消費稅 貸:銀行存款 (3)加工完成,收回委托加工材料 借:原材料 貸:委托加工物資 2.直接用于出售(不高于受托方計稅價) (1)發(fā)出委托加工材料 借:委托加工物資 貸:原材料 (2)支付加工費和稅金 借:委托加工物資 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 (3)加工完成,收回委托加工材料 借:庫存商品 待處理財產(chǎn)損溢 貸:委托加工物資
缺少的物資,進項稅用做處理嗎
我們不涉及消費稅,加工后直接用于銷售
同學你好 這個金額小沒事的 進項不用處理
待處理財產(chǎn)損溢科目,直接轉利潤嗎,怎么做分錄,可以所得稅稅前列支嗎
這個是轉營業(yè)外收支的
同學你好 要調增繳稅的哦