你好 借:原材料,貸:委托加工物資,材料成本差異(或借方)
2某公司為增值一般鈉根人,發(fā)出原料及主要材料A材料委托萬達(dá)公司加工成原料及主要材料G材料(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品)。(1)發(fā)出A材料的成本為23萬元。(2)以存款支付:專用發(fā)票所列的加工費(fèi)為4萬元,增值稅13%;專用發(fā)票所列的往輸費(fèi)3000元,增值稅270元;普通發(fā)票所列的裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)800元。就、(3)萬達(dá)公司交付加工完成的G材料時(shí),按照10%稅率代扣代繳消費(fèi)稅3萬元,以存付。加工收回的G材料用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。(4)加工完成的G材料收到并驗(yàn)收入庫。G材料按計(jì)劃成本計(jì)價(jià)核算,確認(rèn)的計(jì)劃成本為281000元要求]根據(jù)上述資料,編制必要的會(huì)計(jì)分錄。
1、一般納稅人海華公司購入A材料一批,貨款200000元,增值稅率13%,發(fā)票賬單已收到,計(jì)劃成本為175000元,材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)已用銀行存款支付。1)按實(shí)際成本計(jì)入“材料采購”2)按計(jì)劃價(jià)入庫,并將實(shí)際成本與計(jì)劃成本的差額計(jì)入“材料成本差異”。分錄
、一般納稅人海華公司購入B材料一批,貨款290000元,增值稅率13%,發(fā)票賬單已收到,計(jì)劃成本為310000元,材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付。1)按實(shí)際成本計(jì)入“材料采購”2)按計(jì)劃價(jià)入庫,并將實(shí)際成本與計(jì)劃成本的差額計(jì)入“材料成本差異分錄
一般納稅人海華公司購入A材料一批,貨款200000元,增值稅率13%,發(fā)票賬單已收到,計(jì)劃成本為175000元,材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)已用銀行存款支付。1)按實(shí)際成本計(jì)入“材料采購”2)按計(jì)劃價(jià)入庫,并將實(shí)際成本與計(jì)劃成本的差額計(jì)入“材料成本差異”。分錄
成達(dá)公司交付加工完成的G材料時(shí),按照10%稅率代扣代繳消費(fèi)稅3萬元,以存款支付。加工收回的G材料用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。寫會(huì)計(jì)分錄并計(jì)算金額
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請(qǐng)問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個(gè)進(jìn)銷存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷售單價(jià)對(duì)吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對(duì)嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對(duì)嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?
備考注會(huì)我有東奧的電子題庫和會(huì)計(jì)學(xué)堂的電子題庫,刷哪個(gè)電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報(bào)關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報(bào)關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請(qǐng)教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報(bào)現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī)開的加工費(fèi)發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當(dāng)時(shí)已做增值稅零稅率申報(bào)但賬面未記收入,且對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎同時(shí)補(bǔ)記收入還是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點(diǎn)來交增值稅?謝謝。
請(qǐng)問:租賃負(fù)債初始確認(rèn)金額,和租賃負(fù)債-租賃付款額有啥區(qū)別?