可以的 單位給他代扣代繳,在自然人電子稅務(wù)局里面有一個(gè)財(cái)產(chǎn)所得20%。
老師,你好,我們公司別人代開過來的勞務(wù)發(fā)票個(gè)人所得稅備注讓公司代扣代繳呢,這個(gè)該怎么操作,申報(bào)呢
老師我想問,公司的有幾個(gè)年收入超過6萬,個(gè)人交所得稅在下載的APP上自己操作呢?還是我們給代扣代繳呢?如果他們自己交的話怎么操作?
老師,你好,我問下這樣代開的發(fā)票合適嗎?,個(gè)人所得稅自己交或者代扣代繳怎么交?我怎樣操作呢?
老師,您好,我想咨詢下,個(gè)人代開土石方運(yùn)費(fèi)發(fā)票10萬,個(gè)人所得稅怎么計(jì)算,這個(gè)可以選擇自己交嘛,不用代扣代繳
老師您好,我有一筆業(yè)務(wù)是對方提供了成本票但是個(gè)人所得稅是我們企業(yè)代扣代繳的,然后我做的分錄是借:勞務(wù)成本-xx.貸銀行存款。然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅,貸:銀行存款。我這樣做好像不合適,因?yàn)槲椰F(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅借方有余額。老師我這一筆現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢老師
老師 公司是外貿(mào)企業(yè),之前會(huì)計(jì)做賬沒有做匯損,一直是按照換算后的rmb入賬,那這個(gè)還需要做外幣匯損嗎?
老師,在產(chǎn)品的成本怎么計(jì)算?
甲公司2×20年年初的所有者權(quán)益總額為1 500萬元,不存在以前年度未彌補(bǔ)的虧損。2×20年度發(fā)生虧損180萬元,2×21年度發(fā)生虧損120萬元,2×22年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤為0,2×23年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤500萬元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會(huì)提出2×23年度分配利潤60萬元的議案,但尚未提交股東會(huì)審議,假設(shè)甲公司2×20至2×23年不存在其他納稅調(diào)整和導(dǎo)致所有者權(quán)益變動(dòng)的事項(xiàng),適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2×23年年末所有者權(quán)益總額為( )萬元。
老師,那些專票不能抵扣
轉(zhuǎn)賬:私轉(zhuǎn)公……是不是直接在APP上轉(zhuǎn)…輸入對方對公銀行賬號…和公司名稱就OK了?
老師你好!老板門面企業(yè)租了,老板需要交什么稅費(fèi),企業(yè)需要什么稅費(fèi),每個(gè)月租金20萬元,老師指導(dǎo)一下
老師,還銀行貸款要交印花稅嗎
老師,你好!吸收合并財(cái)務(wù)上要注意哪些怎么處理,有沒有相關(guān)課程
老師,開發(fā)票需要注意些什么呢,同一個(gè)公司不同的商品稅率要開不一樣的稅率嗎
一般納稅人公司銷售自己使用過的汽車,對方要求開增值稅專票,過戶時(shí)需要開二手車交易發(fā)票,我方給對方開的專票金額是否必須和二手車交易發(fā)票金額一致嗎?有相關(guān)文件嗎?
是萬宸這個(gè)單位給交嗎?財(cái)產(chǎn)所得稅是自己報(bào),還是要到稅務(wù)局核定,報(bào)了稅費(fèi)是要當(dāng)時(shí)就交還是跟著季度交?
是的 都可以的,可以問下你稅務(wù)局。
老師,問下是這里嗎?
你好,沒有看到你指的哪里啊?
我發(fā)的圖片發(fā)不出來老師
財(cái)產(chǎn)和行為稅稅源信息報(bào)告這里嗎?
你寫一下上面大體說的是什么?
是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同?
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)印花稅自己申報(bào)就可以的,財(cái)產(chǎn)和行為綜合申報(bào)里面有印花稅。