同學(xué),你好 借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款 這個(gè)分錄寫反了
老師,我們開出發(fā)票,同時(shí)銀行收到貨款,我是直接做:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?還是借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款?
收款時(shí),借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款。開發(fā)票時(shí),借:預(yù)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額?,F(xiàn)在拿到紅沖發(fā)票,沒有收到退款,該怎么寫分錄
老師好,收入當(dāng)月同時(shí)收到了貨款時(shí),可以合并做一筆分錄嗎?借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),還是要應(yīng)收賬款過(guò)度一下呢?借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
充值100送10分錄 (1)借銀行存款 100 財(cái)務(wù)費(fèi)用10 貸預(yù)收賬款110 消費(fèi)時(shí) 借預(yù)收賬款110 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 110 (2)借銀行存款100 貸預(yù)收賬款100 消費(fèi)時(shí)借預(yù)收賬款100 財(cái)務(wù)費(fèi)用10 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入110 (3)借:銀行存款100 貸:預(yù)收賬款100 消費(fèi)時(shí)借預(yù)收賬款100 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 贈(zèng)送的10塊錢不在賬上體現(xiàn) 那種是正確分錄?
同一家公司,同時(shí)計(jì)入預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款,該怎么沖,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款
我們公司幫客戶建了一個(gè)電站,然后每個(gè)月收電費(fèi),這個(gè)電站屬于什么資產(chǎn)類別呢?一般按好多年折舊呢?
你好,收到貨款351077.5元鏈未到期,現(xiàn)在融資到賬340367.64元,利息10709.86.怎么記賬
老師幫我算一下負(fù)債率
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬,注銷時(shí),稅控盤產(chǎn)生的應(yīng)交稅費(fèi)科目的負(fù)數(shù),轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用或者營(yíng)業(yè)外支出
老師,合同負(fù)債/預(yù)收供暖費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)收入怎么做分錄?
勞務(wù)派遣行業(yè)有沒有真賬實(shí)操老師。我面試成功了要學(xué)習(xí)下
您好,老師,請(qǐng)問一下,外審ISO老師由公司支付住宿費(fèi),審核單位開具增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問可以抵扣嗎
請(qǐng)問老師 報(bào)銷的火車票可不可以抵扣銷項(xiàng)稅額
比如:2025年1月份沒有任何業(yè)務(wù)往來(lái),也沒有員工沒有任何費(fèi)用,也沒有任何憑證.一月份資產(chǎn)負(fù)債表在財(cái)務(wù)軟件上面點(diǎn)擊期末結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎?還需要把上2024年12月份的科目庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、預(yù)付賬款、期末余額填到2025年的期初,科目:庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款,預(yù)付賬款
老師你好,醫(yī)藥行業(yè)毛利率是多少
沒寫反呀,老師 我問的是同一家公司即記了應(yīng)收 又記了預(yù)收 該咋辦
應(yīng)該是借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)收賬款 這樣對(duì)沖一下吧
同學(xué),你好 如果沒有寫反,那就做分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款