同學(xué),你好 可以參考 150070×6%
老師私下可以咨詢一下嗎?公司想給自己一家公司開發(fā)票,稅率是13%的,對(duì)方任掏稅點(diǎn)錢,我們應(yīng)該收多少稅點(diǎn)才合適呀,怎么計(jì)算?
老師,你好,請(qǐng)問一下公司提供技術(shù)服務(wù)上季度合計(jì)開票200000元。稅率是6。然后我們是外包給別人。對(duì)方也是開具6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票合計(jì)140000元。公司無(wú)其他支出。請(qǐng)問這樣需要交企業(yè)所得稅嗎?需要交多少呢?
我公司應(yīng)付別人車輛租賃費(fèi)3個(gè)點(diǎn)專票價(jià)稅合計(jì)9660元。對(duì)方發(fā)票開錯(cuò)了,多開了,開成不含稅9660元,價(jià)稅合計(jì)9949.8元。那我做賬怎么做?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄?
問一下,幫別人開票,專票稅率13%,價(jià)稅合計(jì)150070元,公司收取6個(gè)點(diǎn),對(duì)方公司打進(jìn)來150070元,我應(yīng)該留下多少?
老師,別人給我們開票,稅率6%. 我們要開 2000元的發(fā)票。對(duì)方說要收10點(diǎn),這十個(gè)點(diǎn)是多少,怎么算出來的。 還有這稅點(diǎn)我們是不是應(yīng)該單獨(dú)私下打給他們才對(duì)
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請(qǐng)問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個(gè)情況還能作廢,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)不能為負(fù)數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負(fù)債表時(shí)分開填寫嗎
老師,我公司注冊(cè)資本200萬(wàn),甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進(jìn)入一個(gè)股東,有兩種方案,第一,注冊(cè)資本不變,丙投入48萬(wàn),占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報(bào)個(gè)稅需要繳納個(gè)稅嗎?第二丙投入48注冊(cè)資本248萬(wàn),這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報(bào)個(gè)稅?
老師這個(gè)個(gè)稅認(rèn)定是9月1好號(hào),就從10月1號(hào)開始申報(bào)是嗎?
老師可以簡(jiǎn)單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時(shí)間和他們兩個(gè)的特點(diǎn)嗎
老師企業(yè)所得稅第二個(gè)季度交的稅減去第一個(gè)季度交的稅,對(duì)嗎 第一個(gè)季度比第二個(gè)季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
出口應(yīng)稅報(bào)關(guān)單確認(rèn)一定要做么?
那還需要加上附加稅,所得稅嗎?
同學(xué),你好 一般不需要的