你好,不能虛開發(fā)票哈,必須是真實(shí)的采購(gòu)業(yè)務(wù)才行
老師,我們是個(gè)體戶,對(duì)方給我們公戶轉(zhuǎn)的2萬(wàn),我們要給對(duì)方公司開發(fā)票,開材料票,也就是我們給對(duì)方提供材料,那我們沒有進(jìn)項(xiàng)票可以嗎?我們的供應(yīng)商只給我們提供材料清單可以不,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)還要開個(gè)收據(jù),是應(yīng)該誰(shuí)給誰(shuí)開收據(jù)?
我們現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目,合同金額大概1200萬(wàn),是設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目,我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進(jìn)行?,F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)票是1070,但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)缺口有130萬(wàn)左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們?cè)谏塘浚@個(gè)130萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)我們提供材料安裝的人工或者運(yùn)輸?shù)某杀?,不夠抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額我們補(bǔ),但是25的所得稅這樣就不用交了,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
我是個(gè)體工商戶,現(xiàn)在申請(qǐng)可以開具專票,我日常進(jìn)貨的時(shí)候,供應(yīng)商是一般納稅人,開具的增值稅專用發(fā)票給我,我可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎
我現(xiàn)在有個(gè)體戶缺90多萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng),那我現(xiàn)在上游都是供應(yīng)商,個(gè)體戶是門店,他的進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該是成品,我可以開原料或者包材的進(jìn)項(xiàng)給到個(gè)體戶嗎?
我公司屬于再生資源回收加工公司,購(gòu)原材料都是鋼鐵公司的廢品,供不應(yīng)求,都是從個(gè)人那買貨,沒有發(fā)票,我們江蘇又不能到稅務(wù)局代開,能不能以業(yè)務(wù)員的身份辦理個(gè)體工商戶,貨款通過(guò)個(gè)體工商戶打入供應(yīng)商賬戶,個(gè)體工商戶給我公司開票。這種操作可行嗎
請(qǐng)教一下A/B/C/D公司的合作業(yè)務(wù):A公司給B公司打1億元預(yù)付款,B公司轉(zhuǎn)給C公司通過(guò)C公司平臺(tái)消耗這筆X產(chǎn)品的業(yè)務(wù)款,但X產(chǎn)品的實(shí)際經(jīng)營(yíng)權(quán)在D公司,現(xiàn)在要什么開具發(fā)票和做賬啊
在計(jì)算職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi)和教育經(jīng)費(fèi)時(shí),企業(yè)支付給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣公司支付派遣員工工資,這個(gè)費(fèi)用可以計(jì)算到工資基數(shù)里面嗎?如果直接支付給勞務(wù)派遣員工,計(jì)算到工資基數(shù)里面嗎
你好我想問(wèn)一下我有房產(chǎn)證沒有土地證能不能查到交沒交稅我有本人身份證號(hào)
財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)出日后,注冊(cè)知悉對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表有重大影響的期后事項(xiàng),且管理層修改財(cái)報(bào)表,此時(shí)是對(duì)管理幫修改后的財(cái)務(wù)報(bào)表出具新的審計(jì)報(bào)告嗎?
老師您好,設(shè)區(qū)的人民政府是地級(jí)市嗎?那市級(jí)人民政府是一樣的嗎
老師,我公司欠老板200萬(wàn),做了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注銷了,怎么處理合法合規(guī)?
郭老師有空嗎,請(qǐng)教下我們銀行的年化利率是利息嗎,現(xiàn)在是多少
我開票金額5000,收款是4996.6,客戶少付3.4,我想紅沖發(fā)票重開好還是做營(yíng)業(yè)外支出好
怎么算增值稅稅負(fù),怎么根據(jù)稅負(fù)測(cè)算要勾選多少進(jìn)項(xiàng)稅額?!
納稅人提供建筑服務(wù)、租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。小規(guī)模納稅人出租房子,能不能分期開票,開完票的季度交增值稅,實(shí)務(wù)上允許嗎
現(xiàn)在問(wèn)題是這么個(gè)情況,我們?cè)诒旧碛幸患乙话慵{稅人的情況下,因?yàn)槎惤惶吡?,所以我們的下游都不要票,變成了,我進(jìn)項(xiàng)本來(lái)不含稅的情況下下,我要含稅就得加稅,成本增加了,銷售也要虧本給客戶開票,
我們代理記賬公司,就給我們聯(lián)系現(xiàn)在小規(guī)模跟個(gè)體不是不收增值稅嘛,開了家個(gè)體來(lái)分擔(dān)
你是個(gè)體戶怎么又扯上一般納稅人了?你們正常開展業(yè)務(wù)取得發(fā)票和開票就是了呀
這個(gè)個(gè)體戶4月分左右成立的,上個(gè)季度開了100多萬(wàn)的發(fā)票出去,一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)都沒有,像這樣的情況怎么處理呢?如果實(shí)打?qū)嵗U稅,那交不少,做賬公司跟我們商量了90多萬(wàn)的費(fèi)用,現(xiàn)在我就是頭大了,90萬(wàn)的費(fèi)用要怎么搞
這個(gè)叫老板自己處理哈,自己作死的。沒進(jìn)項(xiàng)怎么就開出發(fā)票了?