你好,他可能是用不到,或者說他想繳納稅款,所以他就沒有用。
老師,公司是一般納稅人,2月份沒有收入但是3.2號(hào)認(rèn)證了幾張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅,怎么在增值稅系統(tǒng)里面申報(bào)增值稅啊
老師,您好!前幾個(gè)月的住宿費(fèi)用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,后面發(fā)現(xiàn)地址錯(cuò)誤,對方重新開了張正確,正確也認(rèn)證了,這個(gè)分錄怎么修改,或者怎么做分錄
老師,增值稅認(rèn)證系統(tǒng)里面有兩張前面幾個(gè)月的住宿費(fèi)發(fā)票,為什么會(huì)計(jì)不認(rèn)證?。?/p>
老師您好,剛才在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)里面撤銷了統(tǒng)計(jì)表,就是認(rèn)證的那個(gè),現(xiàn)在怎么在重新認(rèn)證???
老師,您好!我想問一下,就是開的公司的過路費(fèi)發(fā)票,但是時(shí)間過長不予報(bào)銷,也不用這個(gè)發(fā)票作為費(fèi)用,但是認(rèn)證發(fā)票系統(tǒng)里面有這個(gè)發(fā)票。這個(gè)的話在認(rèn)證系統(tǒng)里面要怎么操作
老師您好,代賬公司上期的期末余額表填入自己公司財(cái)務(wù)軟件需要注意什么?怎么核對個(gè)科目的金額是否正確?
什么情況下企業(yè)要計(jì)提城建稅什么的
臨時(shí)工資表,合計(jì)可要逐一核對怎么算來的對不對?
從租計(jì)征房產(chǎn)稅,有一戶少算一個(gè)月只交到了11個(gè)月,我更正稅源采集,變更刪除都不行,就又補(bǔ)了一個(gè)月申報(bào)信息,產(chǎn)生的稅源數(shù)據(jù)不對是前11個(gè)月總額,只能把申報(bào)租金年總收入除以12個(gè)月來申報(bào)才可以,請問老師這樣可以嗎?
注冊資本減資不涉及銀行的會(huì)計(jì)分錄咋做?后面應(yīng)該附什么附件?公司成立于2005年10月,實(shí)繳資本500萬元,2021年增資2000萬元,2025年減資100萬元,是否涉及相關(guān)稅費(fèi)問題?
老師 我們是測繪服務(wù)公司 工資可以做成借:管理費(fèi)用-工資 主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 嗎
注冊資本減資不涉及銀行的會(huì)計(jì)分錄咋做?后面應(yīng)該附什么附件?公司成立于2005年10月,實(shí)繳資本500萬元,2021年增資2000萬元,2025年減資100萬元,
老師好,請問在2024年6月份開具的發(fā)票,還可以紅沖嗎?這個(gè)業(yè)務(wù)是這樣子的:就是我公司作為中間商,賣瓷磚給A公司,由供應(yīng)商直接送貨給A,然后A公司請了一個(gè)員工,然后我公司也是認(rèn)識(shí)這個(gè)員工的,然后賣瓷磚的錢是10000,工人的錢是20000,我公司就在2024年6月開具了發(fā)票30000,同時(shí)A公司轉(zhuǎn)30000到我公司公戶上,我公司同時(shí)打20000給工人。現(xiàn)在2025年8月份,A公司要起訴我公司瓷磚質(zhì)量有問題,那么我公司在2025年9月還適合講2024年6月開具的3000發(fā)票紅沖,重新開具發(fā)票10000嗎?
醫(yī)保交費(fèi)是怎么算單位和個(gè)人的比例
請問老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓 個(gè)人所得稅=股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入-股權(quán)原值-合理費(fèi)用)*20% 怎么知道股權(quán)原值是多少?
正常情況下住宿費(fèi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵的吧,
正常情況下,它是計(jì)入差旅費(fèi)的,可以勾選認(rèn)證的。
計(jì)入差旅費(fèi)的話。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
借銷售費(fèi)用、差旅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款。