同學(xué)您好,您可與稅管員聯(lián)系確認(rèn):登錄電子稅務(wù)局。2、點(diǎn)擊【我的信息】項(xiàng)下的【納稅人信息】。3、點(diǎn)擊【登記信息】項(xiàng)下的【基本信息】。4、基本信息的最后一行就是所屬的稅務(wù)局和稅收管理員名稱。
老師好! 咨詢一下,知道出口退免稅備案在怎么查詢有沒(méi)有備案成功?哪里查?
做出口退稅的老師回答這個(gè)問(wèn)題,退稅備案放行通知書(shū),因?yàn)榭爝f出口,快遞沒(méi)有提供放行通知書(shū)給我們,我們自己網(wǎng)上打印了對(duì)方也不肯蓋章,這樣對(duì)我們退稅有沒(méi)有問(wèn)題
老師,出口退稅備案怎么知道有沒(méi)有通過(guò),會(huì)發(fā)文書(shū)嗎?
老師;出口單證備案沒(méi)有裝箱單有通關(guān)無(wú)紙化出口放行通知書(shū)可以嗎
郭老師,出口退稅我們會(huì)計(jì)要什么資料,當(dāng)月有出口報(bào)關(guān)單,有放行通知書(shū),怎么申報(bào),和退稅呢
我們直營(yíng)店的收入沒(méi)有進(jìn)到公戶,發(fā)票是不是也不能從這邊品牌公司開(kāi)???
一般納稅人享受了退役士兵減免增值稅的政策,以前年度和本年度產(chǎn)生了增值稅退稅,應(yīng)如何記賬
請(qǐng)問(wèn)電商公司稅務(wù)籌劃中,由甲公司下面的店鋪(一般納稅人)把店鋪銷售額50萬(wàn)分到小規(guī)模公司A和B各25,再由甲公司給小規(guī)模公司A和B開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的成本發(fā)票各20萬(wàn),A和B給甲公司結(jié)算貨款,是不是不能起到節(jié)稅作用?反而增加一輪增值稅申報(bào)金額?多轉(zhuǎn)一圈多繳納一輪增值稅是嘛?
老師 印花稅稅率是萬(wàn)分之三 還是萬(wàn)分之五
付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),沒(méi)有發(fā)票,入賬好還是不入賬好?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)住宿費(fèi)發(fā)票可以抵扣嗎?
注冊(cè)資金實(shí)繳,印花稅是按照注冊(cè)資金的萬(wàn)分之五再減半征收?
公司收到部分租金計(jì)入預(yù)收款可以嗎,開(kāi)票了入收入
老師我們是其他充裝企業(yè),就是把液態(tài)原材料汽化后充裝。有種原材料液氮,它既生產(chǎn)氮?dú)?,又參與其他氣體的生產(chǎn),就是其他氣體生產(chǎn)機(jī)器啟動(dòng)都需要氮?dú)?,那么生產(chǎn)的氮?dú)獬杀驹趺春怂悖?/p>
老師,我們是一家工程公司,平時(shí)每個(gè)月都交40萬(wàn)左右的增值稅,由于人工勞務(wù)費(fèi)占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的65-70%,且勞務(wù)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,因?yàn)殚_(kāi)勞務(wù)發(fā)票要找勞務(wù)公司開(kāi),勞務(wù)公司自己也沒(méi)什么進(jìn)項(xiàng),收的稅費(fèi)也和我們自己交稅費(fèi)一樣了,所以我們?yōu)榱松俳恍┒?,就多開(kāi)了材料費(fèi)的發(fā)票,材料票開(kāi)來(lái)是減少了增值稅,但同時(shí)材料成本也多了,材料暫時(shí)入到″工程施工一材料"科目,里的,不敢把這么多的材料結(jié)轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,一結(jié)轉(zhuǎn)就會(huì)虧損上百萬(wàn),不結(jié)轉(zhuǎn)呢,″工程施工一材料"科目金額又較大,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)有什么好辦法處理不?