你好 按范圍就是設(shè)計 制作 這二個?
我們是雜志社,經(jīng)營范圍有圖文設(shè)計制作,平面設(shè)計,廣告設(shè)計?,F(xiàn)在有客戶要在雜志做廣告內(nèi)頁,但是想把發(fā)票開的明細(xì)全點,我們能開什么?除了設(shè)計服務(wù)費,
就是我客戶要開咨詢的票,現(xiàn)在咨詢的票不是不能核定呀,一般項目:工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外),工程管理服務(wù),專業(yè)設(shè)計服務(wù),規(guī)劃設(shè)計管理,圖文設(shè)計制作,工業(yè)設(shè)計服務(wù),廣告設(shè)計、代理,平面設(shè)計,技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)?這個是營業(yè)范圍,這種要怎么處理呢?
就是我客戶要開咨詢的票,現(xiàn)在咨詢的票不是不能核定呀,一般項目:工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外),工程管理服務(wù),專業(yè)設(shè)計服務(wù),規(guī)劃設(shè)計管理,圖文設(shè)計制作,工業(yè)設(shè)計服務(wù),廣告設(shè)計、代理,平面設(shè)計,技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 這個是營業(yè)范圍,這種要怎么處理呢?他就是要來咨詢服務(wù)的,咨詢的又核定不了,到時候查到了會有滯納金什么的,咨詢的不是千八呀,核定的是技術(shù)服務(wù)是千三,少交稅了
王雁鳴老師,就是我客戶要開咨詢的票,現(xiàn)在咨詢的票不是不能核定呀,一般項目:工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外),工程管理服務(wù),專業(yè)設(shè)計服務(wù),規(guī)劃設(shè)計管理,圖文設(shè)計制作,工業(yè)設(shè)計服務(wù),廣告設(shè)計、代理,平面設(shè)計,技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 這個是營業(yè)范圍,這種要怎么處理呢?他就是要來咨詢服務(wù)的,咨詢的又核定不了,到時候查到了會有滯納金什么的,咨詢的不是千八呀,核定的是技術(shù)服務(wù)是千三,少交稅了 ,
我們是小規(guī)模,執(zhí)照范圍是組織文化藝術(shù)交流活動;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告;企業(yè)形象策劃;禮儀服務(wù);會議及展覽服務(wù);舞臺造型設(shè)計;市場營銷策劃;電腦圖文設(shè)計、制作**(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)現(xiàn)在有個廣告位出租給別的公司,我開發(fā)票怎么寫?大項寫什么
我們建造工廠 收到對方開具的這個金屬制品*鋼結(jié)構(gòu)的票,可以走長攤嗎 還是費用
老師,你好,確認(rèn)收入的時侯,收入需要明細(xì)科目嗎
老師 23年的增值稅 24年一月份交的 沒做計提 大概一萬六 這個有影響嗎。一月份交的稅算23年繳納的稅還是算24年繳納的。報科小要填寫24年繳納稅費
請問exw出口,報關(guān)金額1萬,exw價就是1萬,報關(guān)單上雜費500是另外客戶自己的費用,出口發(fā)票怎么備注?
如果保底利潤186萬,未超過186*10%的部分按5%提獎金,超過186*10%得部分按5%+3%提獎金,后面類推,在5%金比列基礎(chǔ)上總比例不能超過50%,怎么設(shè)函數(shù)
董孝彬老師我問一下按月發(fā)工算個稅的稅率表有不發(fā)一下
2024年度研發(fā)費用加計扣除被查了,不讓加計扣除了,補(bǔ)了企業(yè)所得稅,2024年的賬是前面一個會計做的,那2025年賬上是不是不能做研發(fā)費用了?還有高企跟專精特新是不是不能申請了?
你好老師,收到科技局研發(fā)項目款,最后專項應(yīng)付款是不是要轉(zhuǎn)到專項基金里面?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,酒店員工與外部簽訂了勞務(wù)派遣合同,相當(dāng)于酒店是用工單位,這樣酒店付給勞務(wù)派遣公司的費用應(yīng)該怎么處理?也是計提工資嗎,給員工繳納的五險和公積金分別計入什么,還有勞務(wù)派遣公司每個人收80元的服務(wù)費計入什么科目?從稅務(wù)方面有什么需要考慮的,需要注意什么
請問公司給對方公司匯了一筆款,后面某種原因 對方要退款未開票,然后用私人卡退給了私人卡上,請問這個要怎么做賬?
設(shè)計制作費,設(shè)計排版費,設(shè)計排版印刷費,這些都能用嗎
是的,這些都可以的是的。
我想了解的是印刷不是單獨一個稅收分類嗎?我們沒自己的印刷廠,都是外邊找,經(jīng)營范圍的許可范圍里倒是有一項出版物印刷。
是的,如果你偶爾開,可以要經(jīng)常開,就增加印刷的范圍。
許可范圍里有出版物印刷,可以嗎?
可以,,那你就是可以出版物印刷啊,這筆業(yè)務(wù)就行,也可以開這個發(fā)票。
但是實際也沒工廠,這么開合適嗎
我開設(shè)計印刷費,正常也是按照小規(guī)模三個點是吧
稅務(wù)的規(guī)定是發(fā)生的,業(yè)務(wù)就可以開發(fā)票。需要真實情況就行。
小規(guī)模現(xiàn)在開普通發(fā)票是免稅的。
對,現(xiàn)在是免稅,正常是三個點是吧,設(shè)計印刷
那你的理解是正確的。