你好,稅金已退賬上 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—某某稅款?
【江蘇稅務(wù)】尊敬的納稅人:您的單位可能存在符合制造業(yè)中小微企業(yè)延緩繳納稅費(fèi)前期已繳納入庫(kù)的情況。如存在已入庫(kù)的緩繳稅費(fèi)款的退稅(費(fèi))需求,請(qǐng)您單位自行在江蘇省電子稅務(wù)局點(diǎn)擊“是:自愿退稅”進(jìn)行自愿退稅(費(fèi))申請(qǐng)。溫馨提醒:您無(wú)需前往主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理相關(guān)手續(xù),建議您在3月底前在電子稅務(wù)局提交申請(qǐng),主管稅務(wù)局將盡快為您辦理退款。這是什么意思
今年1月的稅款已繳納,已做賬務(wù)處理,但是3月份又從國(guó)庫(kù)退回了繳納的稅金,說(shuō)是國(guó)家有政策,延緩繳稅。這個(gè)退回的稅金要怎么做賬務(wù)處理?會(huì)計(jì)分錄是什么?
04 12:39 ? 3202人看過(guò) 你好,請(qǐng)問(wèn)之前的增值稅和附加稅已經(jīng)繳納,后來(lái)收到稅局緩繳政策,退回了增值稅和附加稅金額怎么入帳做分錄
老師,我們收到這個(gè),我需要申辦退稅嗎,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)尊敬的納稅人:2021年度企業(yè)所得稅匯繳申報(bào)已結(jié)束,你單位有多繳稅款,同時(shí)2021年度四季度未享受企業(yè)所得稅緩繳政策。若您年報(bào)未有作廢或更正申報(bào)記錄,請(qǐng)盡快登陸電子稅務(wù)局辦理退稅,辦理路徑:電子稅務(wù)局-我要辦稅-一般退(抵)稅管理-匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅。若您年報(bào)有作廢或更正申報(bào)記錄,請(qǐng)攜帶公章到辦稅大廳辦理匯繳退稅。已辦...
老師您好,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)政策讓享受醫(yī)保延緩繳納企業(yè)部分,這種延緩繳納的金額怎么做賬務(wù)處理呢?
派遣人員與第三方簽訂合同,合同到期第三方不愿續(xù)簽需要協(xié)商裁員補(bǔ)償金是不是也按照勞動(dòng)合同法n+1補(bǔ)償
請(qǐng)教老師們!報(bào)關(guān)單上的成交方式為CIF和CFR(C&F)時(shí)含運(yùn)費(fèi)或保費(fèi),開(kāi)普票確認(rèn)收入按FOB價(jià)開(kāi)票對(duì)吧,那實(shí)際收入和支付的運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)要進(jìn)其他應(yīng)付款嗎?實(shí)際運(yùn)費(fèi)少付了,差額部分也要開(kāi)票確認(rèn)收入不?跟貨物一起開(kāi)票還是分開(kāi)開(kāi)票?運(yùn)費(fèi)差額按其他業(yè)務(wù)收入確認(rèn)收入?[抱拳] 還是可以按報(bào)關(guān)單上合計(jì)金額全額開(kāi)普票,不區(qū)分成交方式,運(yùn)費(fèi)等都進(jìn)成本?[抱拳]
老師,公司買一部經(jīng)營(yíng)用手機(jī)2800,要入費(fèi)用還是固定資產(chǎn)
老師ROI是指什么呀?謝謝
全電發(fā)票限額稅務(wù)局沒(méi)通過(guò),開(kāi)不了這么多發(fā)票,那賬務(wù)怎么處理呢
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)所得報(bào)表里的收入總額是投資者工資加銷售收入嗎
老師請(qǐng)問(wèn)51發(fā)票怎樣下載電腦版的
這兩道題 3540為什么是計(jì)算凈利潤(rùn)以后的數(shù)值 而510是初始確認(rèn)的數(shù)值
您好,想了解固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)賬務(wù)處理,包括資產(chǎn)入賬、在建、轉(zhuǎn)固、折舊攤銷、處置報(bào)廢等全流程管理。(包括涉及的稅務(wù)處理,一般納稅人13%)
老師,這是啥意思呀,為啥不能登錄