不能的不能的。您就先按實際情況說。然后看說。然后看稅務局怎樣說。

現在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發(fā)現有一些費用不是公司的,而是老板個人負擔的,但老板要求入賬,入賬后不是要調增嗎,但之前代理公司已經零申報了,我現在應該怎么做?也要自己做匯算表調增上去嗎?然后再到稅務局說明?還是應該怎么處理呢?
老師,個體工商戶第一季度定期定額征收,發(fā)票開了35w超額了,已經交了增值稅,因為是定額所以沒有做進項。定額自動申報過了,然后第二季度突然變成了查賬征收,開了2w的發(fā)票,也是沒有進項,現在個人所得稅經營所要申報,但是稅款所屬期是1-6月的。我該怎么去填寫收入,之前是35w是定額時發(fā)生的,2w是查賬征收發(fā)生的,如果加一起就是37w了,一分錢的進項都沒有,這應繳稅率太高了。這個個稅申報表收入和成本應該怎么填
去年租的房租普票,對方公司被查,稅局讓我們提供有沒有收到這個房租的普票,我們收到了是真實的業(yè)務關系我們付的房租款對方給開的票,但稅局說這是虛開發(fā)票,讓我們從去年的成本中扣除,重新報年報并繳納滯納金,我們有總公司分公司子公司申報成本都是按比例進行申報的,這個房租我們入的是管理費用也不存在進成本里。本來就沒填進成本里重新更正不是還和以前的數據一樣沒有變化嗎請問我們要怎么做?稅局要求總公司先重新更正申報。但這個數據就沒填在成本在更正申報數據還和以前一樣。
我單位于2018年找了個人運輸,對方提供的發(fā)票,在2020年被認定對方虛開,但是我們不知情,因為我公司是A級納稅人,所屬區(qū)的稅務局讓我公司做了進項轉出和成本紅沖,但是本周稽查局又來找我們,說要證明自己是善意的才能不罰款,我公司是高新企業(yè),不能有行政處罰的,請問老師這個能被認定為善意嗎? 二:在自查過程中我公司發(fā)現還有一次運輸發(fā)票,也是個人提供的發(fā)票,現在對方聯系不上了,糾結要不要主動轉出?如果主動轉出,是去改當期增值稅申報記錄和當年匯算清繳,還是在本月進項轉出和成本紅沖,更有利于我司?還是等出事了再做處理?
煤炭經銷處,我銷售煤炭開了發(fā)票,但是我沒有購入發(fā)票?,F在是查賬征收。稅務局查到我了,說我經營所得中填報成本費用但無對應的發(fā)票和工資扣繳記錄。之前沒有個稅的說法,地稅和國稅合并后。自己也不懂。周一讓我去說明。要是補繳的話我無力承擔,我是不是得判刑進去了!!
老師,新進一家生產企業(yè),生廠企業(yè)已經生產兩個多月,來了三四天,老板催我把庫存這塊整理好,去了幾次車間, 一、建立起來這1原材料入出庫單→2半成品入庫出庫單→3商品出入庫單→4商品變半成品出入庫單(意思是商品可以進入下一生產環(huán)節(jié))→商品出入庫單。 二、每日做原材料庫存明細表(出入庫結余)、庫存商品出入庫明細表、 三、車間的人工工時好計算分配這塊先放一邊。 四、月末統(tǒng)計原材料購入合計領料合計結余。庫存商品的入庫、出庫、結余合計、(車間不會有半成品) 老師請問您看對嗎?有意見給到我嗎?
老師小規(guī)模收入都做無票收入的影響是什么
新公司的賬,沒有掛過應收賬款借方科目,應付貸方科目,全程根據銀行流水來入應收賬款貸方,和應付賬款借方,這樣合理嗎?
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內賬,老板需要知道進出賬,應收應付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報稅,做賬交給代賬公司,我負責對接,這個應該跟電商沒有關系吧,老板今天提到電商開票,稅務問題,有點懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務處理學什么課程?
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應發(fā)工資
研發(fā)費用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領料,審計只是在審計表里做了一個調整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
你就說原來,原來是核定征收的,所以沒取得成本票。
你沒有你沒有發(fā)票,但是你可以提供一些采購相關的證明。
沒有合法發(fā)票和個稅扣繳記錄不得填入申報表扣除欄次。請于下周一(11月1日)之前完成2021年年度經營所得報表更正和補稅。 老師這個是稅務局給的回復。我真不知道怎么辦了?之前填報就隨便填的,收入按開的發(fā)票算的。重新填報我都不知道怎么填了?我現在怎么辦?稅務局要是非得讓我如實填,好幾萬的個稅,我真交不起啊
。您好,平時預交的時候是正常填寫。匯算清繳的時候沒有發(fā)票的調整出來交稅。
你要是讓你核定征收的時候也要發(fā)票。那你這種情況你就得和稅務局好好溝通了。
老師,我應該怎么溝通。主要是我不知道怎么溝通?交點罰款都行。能接受范圍內我都認
你原來是屬于核定征收的,是不是?按收入核定征收后。
不是,之前不知道。我是啥方式。最近人家給解釋的才知道
你好? 那要是你原來也是查賬征收的話 稅務說的對,沒有成本發(fā)票的不能稅前扣除,沒有實際發(fā)的工資也不能扣除, 這些都要調整出來交所得稅的??
或者你就找回來原來業(yè)務的發(fā)票也可以的?