你好 查一下? 取得就回復取得就可以?

你好,老師,我想問下,我們公司今年社保了高新企業(yè),今天稅管員發(fā)信息給我,(企業(yè)自行判斷是否能在2023年1月1日—5月31日期間內取得編號第11位為0的科技型中小企業(yè)入庫編號),這個我該怎么回復了
老師您好!我們企業(yè)高新技術證書是2023年11月29日頒發(fā)的,在申報2023年年度企業(yè)所得稅時出現以下提示,我這個應該怎么操作?感謝老師指導(提示內容:1.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎信息表》“211-1證書編號1”為:【GR202321000729】; 2.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎信息表》“211-2發(fā)證時間1”為:【2023-11-29】; 3.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎信息表》“211-3證書編號2”為:【】; 4.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎信息表》“211-4發(fā)證時間2”為:【】; 5.您單位申報表A106000《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第7列“彌補虧損企業(yè)類型-本年度”為:符合條件的高新技術企業(yè); 6.您單位申報表A106000《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》填報的本年度彌補虧損企業(yè)類型與表A000000《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表》填報情況不一致,請核實填報數據是否正確。<br>)
老師好!請問電子稅務局逾期申報,在哪個模塊里面?
單位沒有成立工會,正常計提工會經費,那計提的工會經費一直在賬上放著嗎?發(fā)放福利能用計提的工會經費嗎?
老師,報關單上申報日期是10月25日沒有出口日期是什么意思?是不是還沒有結關。我需不需要申報10月份的收入。
視同內銷和視同銷售不是一個意思吧
我們有個工程發(fā)生扣款項,發(fā)包方針對扣款項給我們開具對應藍字發(fā)票的紅字發(fā)票,我不太懂,這個紅沖應該由我們開具把,收前方還能開具紅字發(fā)票嗎,紅字發(fā)票我們也不能抵扣吧
老師,我想問下我們企業(yè)付了支付寶平臺一筆200塊服務費,這個發(fā)票到哪里申請哈
請問能發(fā)一下中級會計實務跟財管與稅務師財務與會計相比,稅務師財務與會計考試多出的內容的匯總?
老師,請問工商年報的實繳金額可以作為投標文件里面的實繳證明文件嗎?
老師好,我們有個工程發(fā)生扣款項,是一筆代墊的維修費,發(fā)包方會針對扣款項給我們開發(fā)票,能開具啥類別的發(fā)票,還是必須開維修費
老師,什么情況下要申報未開票收入?我們的情況是,有的先發(fā)貨,還沒收款,就沒開票,需要申報嗎
在那里查下啊,我不知道
別人幫我們申報的
你好 問一下幫你申報的人就告訴你的
老師,我們的編號是2022430105A0013688
這是什么意思了
就是入庫的編碼。你具體解讀,你需要問一下入庫的官網客服。