是的 能給他們申報(bào)個(gè)稅的嗎
老師現(xiàn)在很多建筑公司都要給很多不是公司的員工買社保是為什么呢?聽說(shuō)是什么證書必須有人不然資質(zhì)會(huì)被取消?公司還要向人力資源公司支付十幾萬(wàn)這些人員的掛靠費(fèi),開的發(fā)票人力資源服務(wù)費(fèi),我做賬做什么會(huì)計(jì)科目?還有二級(jí)?謝謝
老師現(xiàn)在很多建筑公司都要給很多不是公司的員工買社保是為什么呢?聽說(shuō)是什么證書必須有人不然資質(zhì)會(huì)被取消?公司還要向人力資源公司支付十幾萬(wàn)這些人員的掛靠費(fèi),開的發(fā)票人力資源服務(wù)費(fèi),我做賬做什么會(huì)計(jì)科目?還有二級(jí)?謝謝
老師,建筑公司會(huì)有這種借資質(zhì)證書,然后一年支付一次證書費(fèi)這種現(xiàn)象。像這類人員,公司是需要給這類人買社保的?賬務(wù)怎么做這類業(yè)務(wù)?
你好老師,我公司用一個(gè)人的建造師資質(zhì),需要給這個(gè)人繳納社保,社保部分我司全部承擔(dān),給這個(gè)人掛證費(fèi)用,但是沒有發(fā)票。那么這種情況,怎么做賬?怎么申報(bào)個(gè)稅呢?
老師 想問(wèn)下,建筑公司建筑公司,一次性支付工程師證書掛靠費(fèi),每月給其全額繳納社保,這種怎么入賬呢?是按照每月發(fā)工資的形式把證書費(fèi)做到工資里面嗎?會(huì)計(jì)分錄是什么?
2×22年12月31日,甲公司應(yīng)付乙公司的貨款120萬(wàn)元到期。甲公司因資金周轉(zhuǎn)困難,預(yù)計(jì)短期內(nèi)無(wú)法支付該筆貨款。當(dāng)日,甲公司與乙公司就該筆貨款簽訂了一項(xiàng)債務(wù)重組協(xié)議,協(xié)議約定乙公司減免甲公司20萬(wàn)元的債務(wù),剩余債務(wù)延期兩年支付,延期期間內(nèi),甲公司需按3%的年利率(等于實(shí)際利率)向乙公司支付利息,剩余債務(wù)在債務(wù)重組日的公允價(jià)值為100萬(wàn)元。在重組前,乙公司已對(duì)該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元,乙公司所放棄債權(quán)的公允價(jià)值為100萬(wàn)元。不考慮其他因素,下列說(shuō)法中不正確的是(?。?。 甲公司在債務(wù)重組日應(yīng)確認(rèn)的重組債務(wù)為106萬(wàn)元 甲公司在債務(wù)重組日應(yīng)確認(rèn)的損益為20萬(wàn)元 乙公司應(yīng)按金融工具準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定確認(rèn)和計(jì)量重組債權(quán) 乙公司在債務(wù)重組日應(yīng)確認(rèn)的重組債權(quán)為100萬(wàn)元
企業(yè)在金融機(jī)構(gòu)的日常存款產(chǎn)生的利息收入是否要開票,是否要繳納增值稅?
幫忙寫出甲乙雙方的會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,銀行扣的手續(xù)費(fèi)我們是不是應(yīng)該跟銀行要發(fā)票呢?
老師消毒濕巾增值稅能開紡織品嗎
老師好,個(gè)體戶個(gè)人獨(dú)資企業(yè)在公司擔(dān)任要職發(fā)工資嗎?發(fā)工資按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得交稅嗎?
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師有2項(xiàng)經(jīng)營(yíng)范圍,加工涂料(可能是自己生產(chǎn)的)2,建筑服務(wù) (用涂料給別人刷外墻 老師在什么時(shí)候交肖費(fèi)稅)
老師即有增值稅又有銷費(fèi)稅怎么寫分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目屬于郵電費(fèi)嗎?
老師,如果給他們買著社保的話,那工資表里面也要做他們的工資?然后按年給他們申報(bào)個(gè)稅?像這種現(xiàn)象,正確和普遍的做法應(yīng)該是怎么樣的?
按月申報(bào)工資、個(gè)稅 繳納社保
也有的不給他們社保個(gè)稅,因?yàn)樗救瞬蛔屔陥?bào)。
老師,那他們的工資是一年發(fā)一次啊,一次都是1萬(wàn)多。像這種是做成什么形式發(fā)放給他們?直接公司轉(zhuǎn)賬給他們個(gè)人?還是說(shuō),把應(yīng)該支付給他的年費(fèi)用,攤銷成每個(gè)月的發(fā)放金額,和員工一起做在工資表里,當(dāng)成給他們發(fā)放工資這種來(lái)做?
提前支付嗎?提前支付可以按月給他申報(bào)個(gè)稅,其他的做預(yù)支款里面。
老師,我看前會(huì)計(jì)做的賬,直接是公司一筆打給那個(gè)人,然后會(huì)計(jì)做賬計(jì)入的銷售費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬。他摘要寫的,支付某某證書費(fèi)。像這種做法,問(wèn)題在哪里?
沒有申報(bào)個(gè)稅,沒法抵扣所得稅的。
老師,萬(wàn)一那個(gè)會(huì)計(jì)按支付總金額,一次給他申報(bào)了個(gè)稅呢?
你好,那就正常交稅。
次年匯算清繳的時(shí)候,自己讓他做匯算清交就是了。