只要開票的稅目是建筑服務(wù)就要備注

老師您好,我們公司主要是廣告公司,負(fù)責(zé)給客戶提供噴繪寫真桁架搭建物料制作,安裝,舞臺(tái)燈光音箱設(shè)備租賃等服務(wù),現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)我們提供的服務(wù)需要在發(fā)票備注進(jìn)行備注。但是我查了一下我們好像不屬于需要備注的特殊情形。
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們家是建筑業(yè),購(gòu)買設(shè)備給客戶安裝,我們又下包給供應(yīng)商采購(gòu)的設(shè)備,供應(yīng)商負(fù)責(zé)安裝,請(qǐng)問(wèn),他們開給我們的發(fā)票需要在備注欄備注的吧?
我們公司接了一個(gè)項(xiàng)目 給客戶裝一套音響設(shè)備, 只簽了1份合同 有注明設(shè)備費(fèi)用和安裝費(fèi) 設(shè)備是我們采購(gòu)回來(lái)給客戶安裝的 發(fā)票要怎么開 能不能開建筑服務(wù) 按照一般納稅人 還是要把發(fā)票分開來(lái)開
請(qǐng)問(wèn)下我們公司廚房是新裝修的,然后在廚房設(shè)備供應(yīng)商購(gòu)買許多廚房設(shè)備進(jìn)行安裝,是開什么內(nèi)容?幾個(gè)點(diǎn)?
我們公司 跟 一家供應(yīng)商 采購(gòu)。 他有賣我們 硬件(設(shè)備),也有幫忙安裝。供應(yīng)商 準(zhǔn)備這樣給我司開票。 請(qǐng)問(wèn) 紅色字體 部分,我看它 是服務(wù),能這樣開13%稅率的嗎 ?
銷項(xiàng)稅額五萬(wàn),用了待認(rèn)證4萬(wàn),未交增值稅借方留抵余額2萬(wàn),最后留抵1萬(wàn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬(wàn)
免稅行業(yè)要求進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)折舊完畢的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅部分怎么處理
老師停車場(chǎng)是交城鎮(zhèn)土地使用稅還是房產(chǎn)稅呢?
老師,公司注冊(cè)時(shí)是認(rèn)繳,現(xiàn)在法人出資了一部分,需要做驗(yàn)資么?
公司貸款一年整還款怎么寫分錄
老師好,在用的財(cái)務(wù)軟件中沒有“研發(fā)支出勞務(wù)費(fèi)"這個(gè)科目,請(qǐng)問(wèn)可以在損益大類中自己新增設(shè)置嗎?
老師,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額怎么算?
請(qǐng)問(wèn)老師電子稅務(wù)局收到繳納稅費(fèi)信用降級(jí)提醒,怎么處理呢
老師您好 ,小規(guī)模納稅人,11月10日變更一般納稅人。選擇次月生效。納稅申報(bào)時(shí)10月和11月增值稅還是按小規(guī)模征收嗎,12月是一般納稅人了對(duì)申報(bào)會(huì)有影響嗎
老師,24年的預(yù)收賬款現(xiàn)在發(fā)票可以入賬不,當(dāng)時(shí)沒做無(wú)票收入

