同學(xué)你好 企業(yè)委托境內(nèi)外部機(jī)構(gòu)或個人進(jìn)行研發(fā)活動發(fā)生的費(fèi)用,按照費(fèi)用實際發(fā)生額的80%計入委托方研發(fā)費(fèi)用并按100%的比例計算加計扣除

例1: A企業(yè)(非科技型中小企業(yè))2018年委托非關(guān)聯(lián)境外B企業(yè)研發(fā),假設(shè)該研發(fā)符合研發(fā)費(fèi)用加計扣除的相關(guān)條件。A企業(yè)支付給B企業(yè)110萬元;A企業(yè)境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)120萬元。 A企業(yè)委托境外研發(fā)費(fèi)用=110×80%=88萬元 A企業(yè)境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)用三分之二部分:120×2÷3=80萬元 A企業(yè)可加計扣除的委托境外研發(fā)費(fèi)用為80萬元(委托境外研發(fā)費(fèi)用不超過境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)用三分之二的部分) 2018年,A企業(yè)加計扣除的研發(fā)費(fèi)用金額:(120+80)×50%=100萬元。 請問這道題的最后,(120+80)×50%是什么意思
2022年,制造業(yè)和科技型中小企業(yè)加計算可以是100%那么它委托境外機(jī)構(gòu)研發(fā)加計扣除是怎么計算的呢?
制造企業(yè)和科技型中小企業(yè),委托境外機(jī)構(gòu)進(jìn)行研發(fā),那么研發(fā)費(fèi)用的加計扣除是按照100%加計扣除嗎
委托外部機(jī)構(gòu)研發(fā)費(fèi)加計扣除的地方我有點(diǎn)迷糊,比如說制造企業(yè)全年的研發(fā)費(fèi)700萬,其中委托境外機(jī)構(gòu)的研發(fā)費(fèi)是400萬; 我想確認(rèn)的2個問題:1、委托境外可扣的研發(fā)費(fèi)是不是=400*80%?還是400? 2、委托境外研發(fā)費(fèi)加計扣除的基數(shù):min【400*80% VS (700-400)×2/3】?
軟件公司為什么研發(fā)費(fèi)用也是100%加計扣除的?不是制造業(yè)和科技型中小企業(yè)么
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果是委托一般企業(yè)進(jìn)行研發(fā)活動,加計扣除是75%對嗎?
同學(xué)你好 是的 ?企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上,在2018年1月1日至2023年12月31日期間,再按照實際發(fā)生額的75%