你好,學(xué)員,稍等一下的
某卷煙廠為一般納稅人,2019年6月生產(chǎn)并銷售某品牌卷煙300箱(每箱50000支),每標(biāo)準(zhǔn)條(200支)的調(diào)撥價(jià)為80元(不含增值稅);領(lǐng)用同樣的卷煙50條用于業(yè)務(wù)招待。(已知卷煙每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)撥價(jià)70元以上的稅率為56%,單位稅率為0.003元/支) 要求:計(jì)算該卷煙廠應(yīng)納消費(fèi)稅
毛尖茶室二零一毛尖茶室二零一九年六月生產(chǎn)并銷售某品牌卷煙三百箱每箱五萬只為標(biāo)準(zhǔn)條某卷煙廠為增值稅一般納稅人2019年6月生產(chǎn)并銷售某品牌卷煙300箱,每箱5萬只,每標(biāo)準(zhǔn)條200支的調(diào)撥價(jià)為八十元不含增值稅利用某卷煙廠為增值稅一般納稅人2019年6月生產(chǎn)并銷售某品牌卷煙300箱,每箱5萬只,每標(biāo)準(zhǔn)條200支的調(diào)撥價(jià)為80元,不含增值稅,利用同樣的卷煙50條,用于業(yè)務(wù)招待已知卷煙每標(biāo)準(zhǔn)調(diào)撥價(jià)為70元以上的稅率為56%段位,稅率為0.003元一只要求計(jì)算該卷煙廠伊納的消費(fèi)稅。
1.甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,本年5月委托乙企業(yè)加工煙絲,卷煙廠提供煙葉價(jià)款50000元,支付加工費(fèi)16000元,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為30%。卷煙廠收回后繼續(xù)加工成乙類卷煙銷售。當(dāng)月銷售40個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱,每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)撥價(jià)25元(每標(biāo)準(zhǔn)箱的卷煙數(shù)量為50000支,換算為250標(biāo)準(zhǔn)條)。1、計(jì)算該卷煙廠本年5月銷售卷煙的銷售收入2、計(jì)算該卷煙廠本年5月銷售卷煙應(yīng)繳納的增值稅3、計(jì)算該卷煙廠本年5月銷售卷煙應(yīng)繳納的消費(fèi)稅及當(dāng)月實(shí)際繳納的消費(fèi)稅
3.某卷煙廠銷售卷煙20標(biāo)準(zhǔn)箱(50000支/箱),每箱20000元(調(diào)撥價(jià)80元/條),價(jià)款400000元(不含增值稅),不退包裝物,采取托收承付結(jié)算方式,貨物已發(fā)出并辦好托收手續(xù)。(甲類卷煙稅率為56%加0.003元/支,乙類卷煙稅率為36%加0.003元/支)要求:計(jì)算該卷煙廠應(yīng)納消費(fèi)稅額。
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2021年6月生產(chǎn)并銷售星湖牌卷煙300箱(每箱50000支),每標(biāo)準(zhǔn)條(200支)的調(diào)撥價(jià)格為80元(不含增值稅);領(lǐng)用同樣品牌的卷煙30條用于業(yè)務(wù)招待。(已知卷煙每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)撥價(jià)格在70元以上的稅率為56%,單位稅額為0.003元/支)要求:計(jì)算該卷煙廠應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額。
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請(qǐng)問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎