?你好1.? ? ? 增值稅看你實(shí)際情況。 比如你多繳納的可以申請退稅; 2. 企業(yè)所得稅確實(shí)不好退的;? ?好多企業(yè)申請退? 有要求寫情況說明 或者是查賬的都有? ?
老師好!同一個(gè)法人有兩個(gè)公司(小規(guī)模和一般)一般納稅人的存在就是為了開13個(gè)點(diǎn)專票給人家的,所有辦公室、房屋、機(jī)械都只有一套,要怎么做才能把他們分開,稅務(wù)局查才能合格
老師好,我9月份開了銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)十月份才開出來,這樣九月份是不是就得全額交稅了,多交的增值稅后期可以申請退稅嗎?如果可以,具體啥時(shí)候才能申請退稅?退稅怎么操作?
老師,我們是食品零售行業(yè),202008成為一般納稅人 首先老師這個(gè)行業(yè),增值稅稅負(fù)率是不是2%,企業(yè)所得稅負(fù)1%啊。 今年11月才開始開票。開票金額是822004。 我們要走上市方向,所有收入最后都會(huì)申報(bào)完、不管有沒有開票。。 老師,那您說,我這個(gè)月需要抵扣多少進(jìn)項(xiàng),稅負(fù)才好。 還要考慮企業(yè)所得稅稅負(fù)吧
老師好,我想咨詢一下,我們給客戶報(bào)價(jià)含稅的話,是把所有稅點(diǎn)都加上算成本,比如增值稅13%附加稅12%水利印花企業(yè)所得稅都算上,才會(huì)不賠是不,是這樣算的嗎?
老師好! 我公司在2020年1月份出口一批貨物(報(bào)關(guān)單日期1月份),一直都沒有退稅,今年申請出口退稅資格注銷時(shí)才知道,當(dāng)時(shí)為了快點(diǎn)完成注銷出口退稅資格就放棄了這筆貨物退稅。之后申請公司稅務(wù)注銷時(shí),管理員告知需要給這批貨物申報(bào)免稅,在出口當(dāng)月屬期更改增值稅,企業(yè)所得稅,再加一個(gè)印花稅。請問這種情況去稅局需要填寫哪些表格呢?
你好,一般納稅人,遼寧省大連市的商貿(mào),批發(fā),建筑行業(yè),增值稅和企業(yè)所得稅稅賦率參考值分別是多少?謝謝
老師,我們有個(gè)居間費(fèi)要收,居間費(fèi)無成本,老板問這個(gè)居間費(fèi)怎么走出去合理合法,但我們公司現(xiàn)在還在盈利狀態(tài),如正常走出去這個(gè)錢稅率太高了,要怎么做降低這個(gè)稅率呢?
老師問一下無形資產(chǎn)用于生產(chǎn)走什么科目
老師我上個(gè)月根據(jù)銀行存款入賬入了一次無票收入,又根據(jù)發(fā)票入了一次又票收入記往來了,這樣我就多做了一筆收入,本月我想沖回怎么做?
老師 請教一個(gè)問題 像現(xiàn)在很多零售個(gè)體戶比如肉攤販,副食店,水果攤等,實(shí)際當(dāng)中他們個(gè)稅這塊在申報(bào)沒有呢
香港公司 買了貨幣基金理財(cái) 比如5月買入的本金是5萬 6月底顯示余額是50100元 6月沒有贖回 需要做分錄嗎 怎么做?
老師,你好,我們公司有筆應(yīng)收賬款,對方給我們承兌匯票,我們等不到承兌,就把這張匯票轉(zhuǎn)讓出去,轉(zhuǎn)讓的那個(gè)公司是不是必須跟我們有真實(shí)業(yè)務(wù)往來我們才能背書轉(zhuǎn)讓?
老師好:咨詢下,三板股票減持,交增值稅嗎?這個(gè)最新的財(cái)稅政策依據(jù),是哪個(gè)文件~
老師,母公司投資了全資子公司,子公司替母公司支付的費(fèi)用,比如差旅費(fèi),工資等,母公司是不是需要預(yù)提?母公司預(yù)提的費(fèi)用,具體包括哪些費(fèi)用,包括子公司運(yùn)營發(fā)生的成本這類嗎?母公司預(yù)提費(fèi)用具體的賬務(wù)處理是怎么樣的
可以問一下,電商公司,A注冊的公司,然后B是A公司在天貓平臺(tái)的注冊賬號的法人,C是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,然后產(chǎn)生的交易額后,D提現(xiàn)到自己的卡,這筆金額怎么做到合理合法的轉(zhuǎn)入A名下,今天面試,面試官問的[捂臉]
老師我剛申請,要不要撤回呀
老師還有一個(gè)問題,就是公司要轉(zhuǎn)出去了,工商變更已經(jīng)做完,但是呢公司還有延緩的增值稅沒有繳納,實(shí)際上這個(gè)增值稅不用交的,但是因?yàn)橹俺黾{開票開多了導(dǎo)致繳納,現(xiàn)在呢還有很多進(jìn)項(xiàng)需要認(rèn)證,對方要求我們把稅都交了,這種情況應(yīng)該怎么跟對方溝通比較好呢,
增值稅不會(huì)查嗎
增值稅來說的話; 只要你們平常報(bào)稅是正常的; 據(jù)實(shí)報(bào)沒有什么異常風(fēng)險(xiǎn)的; 一般是好退的; 之前不是還有留底進(jìn)項(xiàng)稅退稅嗎 ; 都可以退的?
進(jìn)項(xiàng)我還沒有認(rèn)證呢
?實(shí)際中沒有認(rèn)的部分;? ? ?享受留抵進(jìn)項(xiàng)稅退稅的優(yōu)惠政策; 可以退的?
老師還有一個(gè)問題,就是公司要轉(zhuǎn)出去了,工商變更已經(jīng)做完,但是呢公司還有延緩的增值稅沒有繳納,實(shí)際上這個(gè)增值稅不用交的,但是因?yàn)橹俺黾{開票開多了導(dǎo)致繳納,現(xiàn)在呢還有很多進(jìn)項(xiàng)需要認(rèn)證,對方要求我們把稅都交了,這種情況應(yīng)該怎么跟對方溝通比較好呢,
那老師這個(gè)問題應(yīng)該怎么跟對方溝通比較好呢
?你好;? ?那你直接申請? 退稅即可 ;? ? 多開的發(fā)票 ; 發(fā)票就得紅沖哦 ;? 發(fā)票紅沖了稅費(fèi)退稅回來 ;? ? ?
6月分開的開始,9月才收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這樣還可以把發(fā)票紅沖掉,然后不用交稅嗎
你好;? ? ?你多開的部分 本身就可以紅沖了發(fā)票; 退稅增值稅的 ; 可以紅沖哈? ?
但是稅款還在哪里呀,而且現(xiàn)在是延緩繳納了,這個(gè)我沒有很懂呢
不是多開,是本來就要開的,只是呢剛好6月份一次性開多了,然后稅負(fù)就高了,導(dǎo)致了增值稅產(chǎn)生,然后進(jìn)項(xiàng)發(fā)票又還沒收到
?你好;? ? ? ? 延緩的; 跟你 多開發(fā)票產(chǎn)生的稅額是不一樣的;? ? 你現(xiàn)在? 是開多了發(fā)票? ? 銷項(xiàng)稅發(fā)票還是什么情況。 不然你等下? 追問的次數(shù)都沒有了。? ??
就是6月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有收到,然后呢,銷項(xiàng)發(fā)票開了很多,導(dǎo)致產(chǎn)生了增值稅,如果6月份不開,等收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票以后開可能就不會(huì)產(chǎn)生增值稅了,現(xiàn)在這個(gè)公司轉(zhuǎn)出去工商變更已經(jīng)做了,對方呢要求我們把稅交了,但是我們不想交,因?yàn)槭稚线€有收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證,那這種情況下應(yīng)該怎么跟對方溝通讓對方去繳納也讓對方去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比較好呢?目前增值稅申請了延緩繳納
?那這個(gè)的話;? 就的先繳納的;? 這個(gè)是沒有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)生的增值稅; 就需要繳納的 ; 后面的話進(jìn)項(xiàng)稅? 你們可以以后留著抵扣? ? ?
現(xiàn)在我們不想繳納,延緩繳納到23年了,而且公司轉(zhuǎn)給別人了,想讓別人繳納,把沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給他們抵扣,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額金額大于這個(gè)增值稅金額,那這個(gè)怎么跟對方溝通比較好呢
你好; 最終你們會(huì)繳納的;? 因?yàn)槟銈?接手? ?稅務(wù)局肯定找你們繳納的哦 ;? 這個(gè)本身就是你們發(fā)生的業(yè)務(wù) ;? 人家接手之前的稅費(fèi)? ?應(yīng)該原來的人員繳納的??
老師我們不是接收方,我們是把公司轉(zhuǎn)給別人
你好;? 那你們正常應(yīng)該繳納的; 除非對方 接手的人原因接手繳納稅費(fèi)部分??
那這個(gè)跟對方溝通讓對方接手繳納稅費(fèi)部分呢,手上沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)金額是大于延緩繳納的增值稅的
?你好 ;? ?你們可以考慮用進(jìn)項(xiàng)稅沒有認(rèn)證抵扣部分 來跟對方談 ; 這部分實(shí)際中可以? 留底部分 以后抵欠的;? ?這個(gè)如果稅務(wù)局愿意的話;? 實(shí)際你們后期可以抵減稅費(fèi)的; 對于接收方來說; 他們可以減少稅費(fèi)繳納; 用這部分來承擔(dān)本次產(chǎn)生的緩交金額 ; 這樣就可以的?