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就是企業(yè)所得稅才不好退 增值稅一開始都好退 后期才查的嚴(yán)格 老師,有點擔(dān)心怎么搞@貨老師

2022-10-27 18:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-27 18:23

?你好1.? ? ? 增值稅看你實際情況。 比如你多繳納的可以申請退稅; 2. 企業(yè)所得稅確實不好退的;? ?好多企業(yè)申請退? 有要求寫情況說明 或者是查賬的都有? ?

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快賬用戶3589 追問 2022-10-27 18:24

老師我剛申請,要不要撤回呀

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快賬用戶3589 追問 2022-10-27 18:25

老師還有一個問題,就是公司要轉(zhuǎn)出去了,工商變更已經(jīng)做完,但是呢公司還有延緩的增值稅沒有繳納,實際上這個增值稅不用交的,但是因為之前出納開票開多了導(dǎo)致繳納,現(xiàn)在呢還有很多進項需要認證,對方要求我們把稅都交了,這種情況應(yīng)該怎么跟對方溝通比較好呢,

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快賬用戶3589 追問 2022-10-27 18:25

增值稅不會查嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-27 18:26

增值稅來說的話; 只要你們平常報稅是正常的; 據(jù)實報沒有什么異常風(fēng)險的; 一般是好退的; 之前不是還有留底進項稅退稅嗎 ; 都可以退的?

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快賬用戶3589 追問 2022-10-27 18:27

進項我還沒有認證呢

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齊紅老師 解答 2022-10-27 18:30

?實際中沒有認的部分;? ? ?享受留抵進項稅退稅的優(yōu)惠政策; 可以退的?

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快賬用戶3589 追問 2022-10-27 18:34

老師還有一個問題,就是公司要轉(zhuǎn)出去了,工商變更已經(jīng)做完,但是呢公司還有延緩的增值稅沒有繳納,實際上這個增值稅不用交的,但是因為之前出納開票開多了導(dǎo)致繳納,現(xiàn)在呢還有很多進項需要認證,對方要求我們把稅都交了,這種情況應(yīng)該怎么跟對方溝通比較好呢,

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快賬用戶3589 追問 2022-10-27 18:34

那老師這個問題應(yīng)該怎么跟對方溝通比較好呢

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齊紅老師 解答 2022-10-27 18:36

?你好;? ?那你直接申請? 退稅即可 ;? ? 多開的發(fā)票 ; 發(fā)票就得紅沖哦 ;? 發(fā)票紅沖了稅費退稅回來 ;? ? ?

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快賬用戶3589 追問 2022-10-27 18:39

6月分開的開始,9月才收到進項發(fā)票,這樣還可以把發(fā)票紅沖掉,然后不用交稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-27 18:39

你好;? ? ?你多開的部分 本身就可以紅沖了發(fā)票; 退稅增值稅的 ; 可以紅沖哈? ?

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快賬用戶3589 追問 2022-10-27 18:40

但是稅款還在哪里呀,而且現(xiàn)在是延緩繳納了,這個我沒有很懂呢

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快賬用戶3589 追問 2022-10-27 18:41

不是多開,是本來就要開的,只是呢剛好6月份一次性開多了,然后稅負就高了,導(dǎo)致了增值稅產(chǎn)生,然后進項發(fā)票又還沒收到

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齊紅老師 解答 2022-10-27 18:44

?你好;? ? ? ? 延緩的; 跟你 多開發(fā)票產(chǎn)生的稅額是不一樣的;? ? 你現(xiàn)在? 是開多了發(fā)票? ? 銷項稅發(fā)票還是什么情況。 不然你等下? 追問的次數(shù)都沒有了。? ??

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快賬用戶3589 追問 2022-10-27 18:48

就是6月份進項發(fā)票沒有收到,然后呢,銷項發(fā)票開了很多,導(dǎo)致產(chǎn)生了增值稅,如果6月份不開,等收到進項發(fā)票以后開可能就不會產(chǎn)生增值稅了,現(xiàn)在這個公司轉(zhuǎn)出去工商變更已經(jīng)做了,對方呢要求我們把稅交了,但是我們不想交,因為手上還有收到的進項發(fā)票沒有認證,那這種情況下應(yīng)該怎么跟對方溝通讓對方去繳納也讓對方去認證進項發(fā)票比較好呢?目前增值稅申請了延緩繳納

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齊紅老師 解答 2022-10-27 18:52

?那這個的話;? 就的先繳納的;? 這個是沒有進項稅發(fā)生的增值稅; 就需要繳納的 ; 后面的話進項稅? 你們可以以后留著抵扣? ? ?

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快賬用戶3589 追問 2022-10-27 18:54

現(xiàn)在我們不想繳納,延緩繳納到23年了,而且公司轉(zhuǎn)給別人了,想讓別人繳納,把沒有抵扣的進項發(fā)票給他們抵扣,因為進項發(fā)票金額金額大于這個增值稅金額,那這個怎么跟對方溝通比較好呢

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齊紅老師 解答 2022-10-27 18:56

你好; 最終你們會繳納的;? 因為你們 接手? ?稅務(wù)局肯定找你們繳納的哦 ;? 這個本身就是你們發(fā)生的業(yè)務(wù) ;? 人家接手之前的稅費? ?應(yīng)該原來的人員繳納的??

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快賬用戶3589 追問 2022-10-27 18:56

老師我們不是接收方,我們是把公司轉(zhuǎn)給別人

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齊紅老師 解答 2022-10-27 18:59

你好;? 那你們正常應(yīng)該繳納的; 除非對方 接手的人原因接手繳納稅費部分??

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快賬用戶3589 追問 2022-10-27 19:02

那這個跟對方溝通讓對方接手繳納稅費部分呢,手上沒有認證的進項金額是大于延緩繳納的增值稅的

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齊紅老師 解答 2022-10-27 19:03

?你好 ;? ?你們可以考慮用進項稅沒有認證抵扣部分 來跟對方談 ; 這部分實際中可以? 留底部分 以后抵欠的;? ?這個如果稅務(wù)局愿意的話;? 實際你們后期可以抵減稅費的; 對于接收方來說; 他們可以減少稅費繳納; 用這部分來承擔(dān)本次產(chǎn)生的緩交金額 ; 這樣就可以的?

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?你好1.? ? ? 增值稅看你實際情況。 比如你多繳納的可以申請退稅; 2. 企業(yè)所得稅確實不好退的;? ?好多企業(yè)申請退? 有要求寫情況說明 或者是查賬的都有? ?
2022-10-27
同學(xué)你好 可以申請退稅的,多交了就可以算預(yù)繳,然后以后少交
2020-10-20
同學(xué)你好 這個看你們稅局給你核定的稅種稅率按照這個來
2022-07-15
你好? 你要知道你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局對你門企業(yè)的稅負率 才行的。 你們主要是批發(fā)零售 還是單純的零售 ?? ? ? 增值稅稅負和企業(yè)所得稅稅負都要考慮的??
2020-11-30
同學(xué)您好! 您好! 退付手續(xù)費是否交稅,取決于具體稅收法規(guī)及當(dāng)?shù)囟悇?wù)局規(guī)定。一般來說,無經(jīng)營、無開票情況下可能不需繳納增值稅。但退回來的手續(xù)費可能被視為收入,可能需繳納企業(yè)所得稅。
2024-03-12
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