?你好1.? ? ? 增值稅看你實際情況。 比如你多繳納的可以申請退稅; 2. 企業(yè)所得稅確實不好退的;? ?好多企業(yè)申請退? 有要求寫情況說明 或者是查賬的都有? ?
老師好!同一個法人有兩個公司(小規(guī)模和一般)一般納稅人的存在就是為了開13個點專票給人家的,所有辦公室、房屋、機械都只有一套,要怎么做才能把他們分開,稅務(wù)局查才能合格
老師好,我9月份開了銷項,進項十月份才開出來,這樣九月份是不是就得全額交稅了,多交的增值稅后期可以申請退稅嗎?如果可以,具體啥時候才能申請退稅?退稅怎么操作?
老師,我們是食品零售行業(yè),202008成為一般納稅人 首先老師這個行業(yè),增值稅稅負率是不是2%,企業(yè)所得稅負1%啊。 今年11月才開始開票。開票金額是822004。 我們要走上市方向,所有收入最后都會申報完、不管有沒有開票。。 老師,那您說,我這個月需要抵扣多少進項,稅負才好。 還要考慮企業(yè)所得稅稅負吧
老師好! 我公司在2020年1月份出口一批貨物(報關(guān)單日期1月份),一直都沒有退稅,今年申請出口退稅資格注銷時才知道,當(dāng)時為了快點完成注銷出口退稅資格就放棄了這筆貨物退稅。之后申請公司稅務(wù)注銷時,管理員告知需要給這批貨物申報免稅,在出口當(dāng)月屬期更改增值稅,企業(yè)所得稅,再加一個印花稅。請問這種情況去稅局需要填寫哪些表格呢?
就是企業(yè)所得稅才不好退 增值稅一開始都好退 后期才查的嚴(yán)格 老師,有點擔(dān)心怎么搞@貨老師
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
老師我剛申請,要不要撤回呀
老師還有一個問題,就是公司要轉(zhuǎn)出去了,工商變更已經(jīng)做完,但是呢公司還有延緩的增值稅沒有繳納,實際上這個增值稅不用交的,但是因為之前出納開票開多了導(dǎo)致繳納,現(xiàn)在呢還有很多進項需要認證,對方要求我們把稅都交了,這種情況應(yīng)該怎么跟對方溝通比較好呢,
增值稅不會查嗎
增值稅來說的話; 只要你們平常報稅是正常的; 據(jù)實報沒有什么異常風(fēng)險的; 一般是好退的; 之前不是還有留底進項稅退稅嗎 ; 都可以退的?
進項我還沒有認證呢
?實際中沒有認的部分;? ? ?享受留抵進項稅退稅的優(yōu)惠政策; 可以退的?
老師還有一個問題,就是公司要轉(zhuǎn)出去了,工商變更已經(jīng)做完,但是呢公司還有延緩的增值稅沒有繳納,實際上這個增值稅不用交的,但是因為之前出納開票開多了導(dǎo)致繳納,現(xiàn)在呢還有很多進項需要認證,對方要求我們把稅都交了,這種情況應(yīng)該怎么跟對方溝通比較好呢,
那老師這個問題應(yīng)該怎么跟對方溝通比較好呢
?你好;? ?那你直接申請? 退稅即可 ;? ? 多開的發(fā)票 ; 發(fā)票就得紅沖哦 ;? 發(fā)票紅沖了稅費退稅回來 ;? ? ?
6月分開的開始,9月才收到進項發(fā)票,這樣還可以把發(fā)票紅沖掉,然后不用交稅嗎
你好;? ? ?你多開的部分 本身就可以紅沖了發(fā)票; 退稅增值稅的 ; 可以紅沖哈? ?
但是稅款還在哪里呀,而且現(xiàn)在是延緩繳納了,這個我沒有很懂呢
不是多開,是本來就要開的,只是呢剛好6月份一次性開多了,然后稅負就高了,導(dǎo)致了增值稅產(chǎn)生,然后進項發(fā)票又還沒收到
?你好;? ? ? ? 延緩的; 跟你 多開發(fā)票產(chǎn)生的稅額是不一樣的;? ? 你現(xiàn)在? 是開多了發(fā)票? ? 銷項稅發(fā)票還是什么情況。 不然你等下? 追問的次數(shù)都沒有了。? ??
就是6月份進項發(fā)票沒有收到,然后呢,銷項發(fā)票開了很多,導(dǎo)致產(chǎn)生了增值稅,如果6月份不開,等收到進項發(fā)票以后開可能就不會產(chǎn)生增值稅了,現(xiàn)在這個公司轉(zhuǎn)出去工商變更已經(jīng)做了,對方呢要求我們把稅交了,但是我們不想交,因為手上還有收到的進項發(fā)票沒有認證,那這種情況下應(yīng)該怎么跟對方溝通讓對方去繳納也讓對方去認證進項發(fā)票比較好呢?目前增值稅申請了延緩繳納
?那這個的話;? 就的先繳納的;? 這個是沒有進項稅發(fā)生的增值稅; 就需要繳納的 ; 后面的話進項稅? 你們可以以后留著抵扣? ? ?
現(xiàn)在我們不想繳納,延緩繳納到23年了,而且公司轉(zhuǎn)給別人了,想讓別人繳納,把沒有抵扣的進項發(fā)票給他們抵扣,因為進項發(fā)票金額金額大于這個增值稅金額,那這個怎么跟對方溝通比較好呢
你好; 最終你們會繳納的;? 因為你們 接手? ?稅務(wù)局肯定找你們繳納的哦 ;? 這個本身就是你們發(fā)生的業(yè)務(wù) ;? 人家接手之前的稅費? ?應(yīng)該原來的人員繳納的??
老師我們不是接收方,我們是把公司轉(zhuǎn)給別人
你好;? 那你們正常應(yīng)該繳納的; 除非對方 接手的人原因接手繳納稅費部分??
那這個跟對方溝通讓對方接手繳納稅費部分呢,手上沒有認證的進項金額是大于延緩繳納的增值稅的
?你好 ;? ?你們可以考慮用進項稅沒有認證抵扣部分 來跟對方談 ; 這部分實際中可以? 留底部分 以后抵欠的;? ?這個如果稅務(wù)局愿意的話;? 實際你們后期可以抵減稅費的; 對于接收方來說; 他們可以減少稅費繳納; 用這部分來承擔(dān)本次產(chǎn)生的緩交金額 ; 這樣就可以的?