您好,這個(gè)以后會(huì)退給你的吧
老師,請(qǐng)問下就是之前的預(yù)交印花稅的時(shí)候,那個(gè)合同多預(yù)交了印花稅,這個(gè)該怎么處理呢,分錄該怎么出
請(qǐng)問老師,根據(jù)六稅兩費(fèi)政策,1—2月多繳納的50%印花稅,抵減了4月所屬期的印花稅,比如1—2月多交200元印花,4月所屬期抵了200元印花,我應(yīng)該怎么入賬?
老師,您好!印花稅多交了200元,應(yīng)該怎么做賬處理呢?
老師您好,現(xiàn)在繳納印花稅如何做賬務(wù)處理呢?
老師,您好。去年多計(jì)提了印花稅,今年怎么調(diào)整呢?去年做的借:營業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅
老師好,我是一家小規(guī)模納稅人、免增值稅的門診,假如本月銷售如圖片所示,請(qǐng)問增值稅減免表應(yīng)該如何填寫呢?謝謝
老師好,發(fā)工資的時(shí)候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個(gè)人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請(qǐng)問,公司怎么實(shí)交到位??梢越鑼?shí)收資本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
物流公司被評(píng)為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評(píng)為c能參加企業(yè)招投標(biāo)嗎
公司講一臺(tái)車銷售了,怎么做分錄?
2024年購置500萬元以下的的固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)一次性進(jìn)成本了沒進(jìn)固定資產(chǎn)科目請(qǐng)問所得稅匯算時(shí)怎么處理
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個(gè)庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
不會(huì)退的,賬務(wù)應(yīng)該怎樣做?
借 稅金及附加 待 銀行存款
老師,我的意思是我當(dāng)時(shí)把銀行存款做成實(shí)際繳納的金額,但是稅款提的少,這一部分差額如何掛賬呢?
那你當(dāng)時(shí)沒做賬嗎
但是做了,發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了。所以來請(qǐng)教老師
你當(dāng)時(shí)是怎么做的呢
當(dāng)時(shí)把多繳稅款,掛到“其他應(yīng)付款—其他”的借方了
借 其他幸福了 待 銀行存款?是嗎
不是,前面幾部都是正常的提取和繳款。只是把多交的差額掛到其他應(yīng)付款了
你把你之前完整給我說一下吧,我才有辦法給你說怎么調(diào)
借:營業(yè)稅金—印花稅 2807.52 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交印花稅 2807.52 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交印花稅 2807.52 貸;銀行存款 2914.5 借:其他應(yīng)付款—其他 106.98
借 稅金及附加 帶 應(yīng)交稅費(fèi)
借 稅金及附加,但其他應(yīng)付款
老師,我沒有明白?這是兩筆分錄嗎?借貸方后面的金額是106.98元嗎?
下邊兒那個(gè)是對(duì)的,上邊兒那個(gè)我寫錯(cuò)了。
金額就是你其他應(yīng)付款的金額。
老師,您借方的稅金及附加具體是那個(gè)科目?是把其他應(yīng)付款的金額,又走到費(fèi)用里面了呢?還是又掛起來了么?我真的不明白?您能不能詳細(xì)講解一下呢?只有一次機(jī)會(huì)了!感謝老師!
就是你第一個(gè)分錄的營業(yè)稅金附加稅。因?yàn)槟阋婚_始計(jì)提的時(shí)候放到其他應(yīng)付款的借方了,所以現(xiàn)在沖銷掉了。