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老師,您好!印花稅多交了200元,應(yīng)該怎么做賬處理呢?

2022-10-27 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-27 15:54

您好,這個(gè)以后會(huì)退給你的吧

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快賬用戶8141 追問 2022-10-27 17:45

不會(huì)退的,賬務(wù)應(yīng)該怎樣做?

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齊紅老師 解答 2022-10-27 17:51

借 稅金及附加 待 銀行存款

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快賬用戶8141 追問 2022-10-27 18:26

老師,我的意思是我當(dāng)時(shí)把銀行存款做成實(shí)際繳納的金額,但是稅款提的少,這一部分差額如何掛賬呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-27 18:31

那你當(dāng)時(shí)沒做賬嗎

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快賬用戶8141 追問 2022-10-27 18:34

但是做了,發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了。所以來請(qǐng)教老師

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齊紅老師 解答 2022-10-27 18:35

你當(dāng)時(shí)是怎么做的呢

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快賬用戶8141 追問 2022-10-27 18:37

當(dāng)時(shí)把多繳稅款,掛到“其他應(yīng)付款—其他”的借方了

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齊紅老師 解答 2022-10-27 18:47

借 其他幸福了 待 銀行存款?是嗎

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快賬用戶8141 追問 2022-10-27 18:50

不是,前面幾部都是正常的提取和繳款。只是把多交的差額掛到其他應(yīng)付款了

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齊紅老師 解答 2022-10-27 18:55

你把你之前完整給我說一下吧,我才有辦法給你說怎么調(diào)

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快賬用戶8141 追問 2022-10-27 19:01

借:營業(yè)稅金—印花稅 2807.52 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交印花稅 2807.52 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交印花稅 2807.52 貸;銀行存款 2914.5 借:其他應(yīng)付款—其他 106.98

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齊紅老師 解答 2022-10-27 19:50

借 稅金及附加 帶 應(yīng)交稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2022-10-27 19:51

借 稅金及附加,但其他應(yīng)付款

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快賬用戶8141 追問 2022-10-27 19:54

老師,我沒有明白?這是兩筆分錄嗎?借貸方后面的金額是106.98元嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-28 00:41

下邊兒那個(gè)是對(duì)的,上邊兒那個(gè)我寫錯(cuò)了。

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齊紅老師 解答 2022-10-28 00:41

金額就是你其他應(yīng)付款的金額。

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快賬用戶8141 追問 2022-10-28 06:45

老師,您借方的稅金及附加具體是那個(gè)科目?是把其他應(yīng)付款的金額,又走到費(fèi)用里面了呢?還是又掛起來了么?我真的不明白?您能不能詳細(xì)講解一下呢?只有一次機(jī)會(huì)了!感謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-10-28 08:18

就是你第一個(gè)分錄的營業(yè)稅金附加稅。因?yàn)槟阋婚_始計(jì)提的時(shí)候放到其他應(yīng)付款的借方了,所以現(xiàn)在沖銷掉了。

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相關(guān)問題討論
您好,這個(gè)以后會(huì)退給你的吧
2022-10-27
這個(gè)對(duì)交的,會(huì)退回來嗎
2021-04-14
這個(gè)先做借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行,下次少申報(bào)6.1就可以,這個(gè)實(shí)務(wù)中一般是這樣處理,
2020-11-09
你好,直接不用做的,沒有交稅不用做。
2022-05-11
借稅金及附加10,借管理費(fèi)用-10
2022-07-11
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