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侯同學(xué)@微信@微信聯(lián)系人 10-27 13:56:21 2018年A公司賒銷商品給B公司,應(yīng)收賬款100萬元,年末計提壞賬準(zhǔn)備10%(A是B的 母公司);2019年A公司收回50萬,A公司又賒銷200萬給B公司,年末全部為未收。已知A、B公司的所得稅率均為25%。 【要求】編制2018年和2019年合并會計報表時與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的抵銷分錄,需要考慮遞延所得稅。 咨詢答案 老師可以解答嗎

2022-10-27 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-27 14:00

你好同學(xué),具體計算過程為

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齊紅老師 解答 2022-10-27 14:02

2018年抵消分錄 借,應(yīng)付賬款100 貸,應(yīng)收賬款100 借,應(yīng)收賬款10 貸,信用減值損失10

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齊紅老師 解答 2022-10-27 14:04

借,所得稅費用2.5 貸,遞延所得稅資產(chǎn)2.5

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齊紅老師 解答 2022-10-27 14:09

借,應(yīng)付賬款250 貸,應(yīng)收賬款250 借,應(yīng)收賬款10 貸,未分配利潤~年初10

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齊紅老師 解答 2022-10-27 14:09

借,未分配利潤~年初2.5 貸,遞延所得稅資產(chǎn)2.5

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齊紅老師 解答 2022-10-27 14:13

借,應(yīng)收賬款15 貸,信用減值損失15 借,遞延所得稅資產(chǎn)3.75 貸,所得稅費用3.75

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齊紅老師 解答 2022-10-27 14:13

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你好同學(xué),具體計算過程為
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您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
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借,長期股權(quán)投資3000 貸,銀行存款3000
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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