你好,不可以啦,簡易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)沒法抵扣。
老師,建筑企業(yè)一般納稅人收到的3%簡易計(jì)稅勞務(wù)增值稅專票能抵扣吧
老師,我們是一般納稅人給甲方開9%工程款發(fā)票,勞務(wù)分包方給我們開了3%勞務(wù)專票,我們?nèi)ネ獾仡A(yù)交的時(shí)候扣除分包款交的,那么這張勞務(wù)費(fèi)專票取得的進(jìn)項(xiàng)還可以認(rèn)證抵扣嗎?
勞務(wù)派遣公司一般納稅人,有開6個(gè)點(diǎn)的增值稅專票,有開5個(gè)點(diǎn)的差額稅票,請(qǐng)問其收到的下游公司提供的增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師,異地建筑項(xiàng)目在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳稅款,對(duì)下分包扣除不區(qū)分9%的專業(yè)分包還是3%勞務(wù)分包是嗎,比如對(duì)上開票含稅3000萬,對(duì)下分包都是3%的勞務(wù)分包價(jià)稅合計(jì)2000萬,一般納稅人預(yù)繳稅款是不是等于,差額1000/1.09*0.02
老師,建筑行業(yè),一般納稅人,對(duì)外開票3%的勞務(wù)專票,預(yù)繳增值稅時(shí),扣除下游給開的3%勞務(wù)專票后差額預(yù)繳的增值稅,那么,下游的3%專票還能再抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,逆流發(fā)生減值的分錄是,借少數(shù)股東權(quán)益,貸少數(shù)股東損益么?他倆哪個(gè)借哪個(gè)貸呢
我公司1999年成立,對(duì)外投資兩家企業(yè),但是現(xiàn)在其中一家持股80%的被投資單位已經(jīng)注銷了,只有另一家單位持股20%的公司還存續(xù)。從我接手這個(gè)單位的會(huì)計(jì)時(shí),賬上就沒確認(rèn)過長投,現(xiàn)在稅局說看見我們申報(bào)了投資收益但是沒確認(rèn)長投,要過來查賬,這種情況怎么解釋這個(gè)問題??
老師問一下小微企業(yè)是一年一評(píng)定嗎?評(píng)定時(shí)間是什么時(shí)候
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
報(bào)稅系統(tǒng)一般幾個(gè)人能進(jìn)去?都有哪些職務(wù)名稱
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些?內(nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
老師,不懂,我們是一般納稅人,正常來說取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是可以抵扣銷項(xiàng)的,取得專票做賬時(shí)也是做進(jìn)項(xiàng)稅額里,但后期對(duì)外開票預(yù)繳增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)這個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)初已經(jīng)抵扣完銷項(xiàng)了,(不在同一時(shí)期),這時(shí)怎么理解?
你好,簡易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,這個(gè)理解嗎?你這個(gè)勞務(wù)是不是簡易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)?
我知道開票如果開3%的,直接按3%的銷項(xiàng)繳稅,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng),但一般進(jìn)項(xiàng)發(fā)票取得3%的都直接做進(jìn)項(xiàng)稅額來抵扣銷項(xiàng)了,這塊怎么那么亂
你好,收入減去成本,這個(gè)余額除以1.03乘以3%,建筑簡易計(jì)稅的可以差額交稅,這個(gè)理解嗎?他不是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),即使你取得的是普通發(fā)票,這個(gè)也是做成本里面,他也是可以扣除的。
老師,您所說的簡易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣不能理解,假如10月開簡易計(jì)稅發(fā)票,按稅額繳款,但對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在11月份才到我們手里,那么這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額還是不能抵扣銷項(xiàng)??
你好,那是不是這個(gè)簡易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng),只要是就不可以啊。不管他什么時(shí)間來,他明年來的話也是不允許抵扣。
您的意思就是只要涉及項(xiàng)目的分包進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不管什么時(shí)候都不能做進(jìn)項(xiàng)稅額里,那進(jìn)來的發(fā)票稅額進(jìn)哪里?
對(duì)的是的,價(jià)稅合計(jì)做賬,在勾選平臺(tái)里面選擇不抵扣勾選。
老師,一般涉及3%的,備注有項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)的,稅目是建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi),工程款等,都是簡易計(jì)稅,都不能抵扣進(jìn)項(xiàng),直接價(jià)稅合計(jì)進(jìn)成本里?
簡易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是這么做的。不是別人給你開的3%的發(fā)票這么做。
簡易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的所有的進(jìn)項(xiàng)業(yè)務(wù)。
那要是今年1-9月份下游給開的專3%的發(fā)票我不知道10月份要給上游開票,9月份以前都做銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)做抵扣增值稅了,而10月份這個(gè)項(xiàng)目開3%簡易計(jì)稅的發(fā)票了,這種情況如何處理?
現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
當(dāng)時(shí)是做了主營業(yè)務(wù)成本的嗎?借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后在附表二謹(jǐn)記稅對(duì)應(yīng)的里面填寫。