您好, 按照開票金額做賬
老師,我開了一個6800的專票,但是由于小規(guī)模和一般納稅人的稅率不一樣,我們是小規(guī)模納稅人所以開出來的金額和一般納稅人不一樣,到時候還是按照6800給我們打款嗎
老師,我們付款比給我們開的票金額不一樣,按哪個數(shù)字,有時候熟人,零頭抹了的或者打折
我們賣熱水器的有個一般納稅人有個小規(guī)模進(jìn)貨廠家給我們開折扣就讓發(fā)票給小規(guī)模不開折扣就發(fā)票給一般人我們有一部分客戶是個體戶他不要票也不對公打款小規(guī)模進(jìn)貨有折扣,單價低,一直做無票收入進(jìn)貨價基礎(chǔ)上加5—10個點不是真實銷售單價 分錄借現(xiàn)金貸收入,沒有票流資金流,現(xiàn)在讓個體戶打款到對公,但是我不知道要不要給他們開發(fā)票,因為他們不要,要是給他們開也行,開的話有時候機(jī)器型號也和真實型號對不上,因為有的型號在一般人那里,又不能讓他們兩個地方打款,他們都是自己名字打款給對公,我要是給他們個人名字開票,按照打款金額開,不管機(jī)器型號, 打款和開票金額一致,還是他們對公打款我還按照以前做無票,然后做銷售金額和打款金額一致,哪個風(fēng)險小一些
老師,我們是建筑公司,年底總分給我們打工程款的時候,有一部分是工程款是按人工工資付給我們的,打到我公司員工個人卡上,然后我們統(tǒng)一收回來 ,請問這樣這樣操作有問題嗎?他們付工程款的時候備注了工資,會不會對個人有影響
老師好,我們公司這幾年都是給某一客戶按照預(yù)付款金額開發(fā)票,余額表里預(yù)收賬款借貸平衡。訂單結(jié)束后有需要補(bǔ)或者退的金額出現(xiàn),沒有對于這部分金額補(bǔ)開發(fā)票或者紅沖發(fā)票。我想問可不可以一直這樣下去,按照對方預(yù)付款給對方開票,我們?nèi)霠I業(yè)收入
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認(rèn)收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
實際支付的少一點,那差額怎么計入
差額計入營業(yè)外支出
不是應(yīng)該營業(yè)外收入嗎?我們少支付的,給別人支付的
哦 那就是營業(yè)外收入