同學你好 嗯 開票開五千的哦
老師,你好 公司銀行收的手續(xù)費我們已經做了,借:財務費用,貸:銀行存款,當時沒有發(fā)票。現在發(fā)票銀行給開出來了是專票,發(fā)票和我們記得財務費用不在一個月里,現在收到發(fā)票怎么做賬?
老師您好,是這樣的,我們有個境外公司的應收帳款,比如開票金額也就是應收帳款是美金55w,但實際呢因為涉及到中轉行扣掉了一部分手續(xù)費,實際收到只有美金48w,那我做賬的話還是借:銀行存款 48 貸:應收帳款55w對嗎?本幣差額記財務費用-匯兌損益里?
老師好,我們收美金有手續(xù)費,我們做賬是借:銀行4500 財務費用500 貸:預收賬款 5000 現在要開美金發(fā)票,開票金額是開5000嗎?
老師,我收到外匯收入,分錄做了借:銀行存款-美元 貸:應收賬款(A),結匯的時候:借:銀行存款 人民幣 貸銀行存款 美元 ,手續(xù)費-匯兌損益;國外公司我們也不需要開發(fā)票,我怎么確認收入呢?金額是根據我實際匯兌的金額作為我確認收入的金額嗎?
你好老師,銀行有內扣手續(xù)費例子,就比如我們開票給對方1000美金,應收賬款就是1000美金。對方付給銀行是1000美金,最后到我們賬上只有990美金。這10塊錢差額應該怎么做賬?因為內扣手續(xù)費我們是沒有手續(xù)費回單的。是這樣做賬嗎?借 財務費用手續(xù)費 貸 應收賬款
老師,我們公司去年做的賬,用的科目是錯的,我現在補賬,我用不了她的思路做,容易把自己繞暈了,怎么辦
你好,工程公司收到掛靠的稅費怎么做賬
因為歷史遺留問題吧,納稅申報表上留抵比賬上多兩分錢,我們公司交增值稅是分硬件的和軟件的。硬件部分之前有留抵,就是我納稅申報表上,比如說上7月底留抵是84180.09,賬上是84180.07。然后8月份硬件軟件部分都需要交稅了,這個硬件部分,用了抵扣之后,納稅申報表上需要交4088.78,賬上如果按以前那樣做,結轉是需要交4088 .8,肯定以納稅申報表為準,那我現在如果是結轉到未交增值稅的話會差兩分錢,現在我賬上應該怎么做才能平呢?(結轉到未交增值稅是4088.78還是4088.8)
老師您好,公司租個人房子,水費自來水公司開給房東個人,這個公司是不是沒法入賬?還有其他辦法嗎?
老師 建筑跨區(qū)涉稅申報預交稅款 怎么登陸異地稅務局申報呢
外貿企業(yè),進項是1%普票的,報銷是按13%的稅額入成本的,那對公取得1%的普票也是按13%的稅額入成本嗎?還是說對公取得1%的普票全部入成本呢
老師:收到出口退稅的款計入營業(yè)外收入嗎
你好老師個體戶經營超市水果蔬菜損耗怎么算精準些 有些不行的特價打折又怎么算損耗
老師你好,給公司的車子買了配件應該怎么入賬?
7月收到美元貨款10000,8月將10000買美元理財產品。7月是按7月的匯率8月是按8月的美元匯率嗎?