你好,應(yīng)在報稅期結(jié)束前反寫。
老師您好,我在2021年11月1日的時候提交了升為一般納稅人的申請,然后選擇的是次月生效,也就是2020年12月1日生效,但是今天打開電子稅務(wù)局申報系統(tǒng)的時候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)了按月申報增值稅的報表,上面顯示的是小規(guī)模納稅人的報表,截止日期是15號,這個不應(yīng)該是1月才出現(xiàn)我申報才對嘛 不知道為什么這個月就出現(xiàn)了,老師那我申報還是不申報
老師好,公司今年成立的,二月份的時候有開票,然后看了下三月增值稅報表里面是有寫“期初未交增值稅”和2月增值稅金額是一樣的,那這個已經(jīng)交過了為什么還是在期初未交增值稅里面呢?
老師 您好 請問一下就是個稅我之前申報成功了 但是不知道為啥今天看是申報失敗的狀態(tài) 但是在查詢統(tǒng)計這又是正常申報 我更正作廢呢 又不可以 提示不存在申報的記錄 這是什么原因呢
為什么上海的公司已經(jīng)報稅成功了,但是提示未反寫?在報稅期截止日前都是這個提示,然后今天過了報稅期了我一看稅盤鎖了,請知道的老師幫忙回答下
老師,請問一下開票截止日期顯示的是下個月份的申報期,是不是就代表已經(jīng)反寫清卡了呢?我是新辦企業(yè)小規(guī)模納稅人,4月末領(lǐng)取的UK,還未開發(fā)票,這個月登錄UK后顯示自動匯總上傳了,我沒有點反寫就出現(xiàn)如圖的信息,是不是已經(jīng)反寫成功了呢?
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬。其中500萬是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來不交稅嗎?
請問為什么子公司的損益要減5?
預(yù)付了對方幾十萬,但是對方?jīng)]有開票,導(dǎo)致我利潤有幾十萬,可以先暫估預(yù)付的費用吧,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項商業(yè)服務(wù)場地,順便也邀請讓周圍商店一起參與來我們項目場地上經(jīng)營賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進賬,比收入費用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對方收入,也不需要我們開票,那我們財務(wù)怎么來做賬?
老師,這個月不需要勾選進項發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,籌備期,對方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個人所得稅嗎?如果支付了沒有扣怎么處理啊?
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營業(yè)成本是否含管理費用?
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報5月份個稅,如何調(diào)整到6月工資對應(yīng)申報6月份個稅呢?