你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
購入需要安裝的機器設(shè)備一臺,買價35000元,增值稅5950元,包裝費和運雜費1000元,增值稅90元,全部款項已用銀行存款支付。在安裝過程中,共發(fā)生安裝費用2000元,以銀行存款支付。安裝完畢,交付使用。
購人需要安裝的機器設(shè)備一臺,買價35000元,增值稅5950元,包裝費和運雜費1000元,增值稅90元,全部款項已用銀行存款支付。在安裝過程中,共發(fā)生安裝費用2000元,以銀行存款支付。安裝完畢,交付使用。
大地股份公司(一般納稅人)2×18年2月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購入不需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺,買價600000元,增值稅78000元,保險費500元,包裝及運雜費1300元,全部價款使用銀行存款支付,設(shè)備購回即投入使用。0(2)購入需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺買價和稅金共計904000元,增值稅稅率為13%,包裝及運雜費為1500元,全部款項通過銀行存款支付,設(shè)備購回即投入安裝。(3)上述設(shè)備安裝過程中,領(lǐng)用甲材料2000元(不考慮增值稅),用庫存現(xiàn)金支付安裝費1000元。(4)上述設(shè)備安裝完畢,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),并經(jīng)驗收合格交付使用。結(jié)轉(zhuǎn)工程成本。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄。
1.一臺需要安裝機器設(shè)備,買家¥50,000進(jìn)項增值稅¥6500包裝費和運雜費¥500全部價款,以銀行存款支付設(shè)備正在安裝2.上述第二筆設(shè)備安裝過程中,后用材料¥1000安裝工人工資8003.上述第二筆設(shè)備安裝完成竣工時,交付使用結(jié)轉(zhuǎn)工程成本固定資產(chǎn)交付使用。
嘉利公司12月份發(fā)生下列固定資產(chǎn)購置業(yè)務(wù):(1)企業(yè)購入生產(chǎn)用不需要安裝的設(shè)備一臺,買價150000元,增值稅稅額19500元,獲費2500元,保險費1500元,全部款項已用銀行存款支付,設(shè)備投入使用。(2)企業(yè)購入生產(chǎn)用需要安裝的乙設(shè)備一臺,買價250000元,增值稅稅額32500元,運雜費等2000元??铐椧延勉y行存款支付。(利用在建工程科目)(3)企業(yè)進(jìn)行上述需要安裝設(shè)備的安裝,耗用材料2500元,用銀行存款支付安裝公司安裝費3500元。(利用在建工程科目)(4)上述設(shè)備安裝完畢,經(jīng)驗收合格交付使用,結(jié)轉(zhuǎn)工程成本?!疽蟆扛鶕?jù)上述資料編制會計分錄。
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應(yīng)商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?