同學你好 借原材料 借進項 借費用科目 貸銀行存款
1.假設(shè)某企業(yè)的原材料采用計劃成本計價,為簡化核算,暫不設(shè)置“材料成本差異”賬戶,即企業(yè)材料的計劃成本與實際成本一致。該企業(yè)20X8年6月有關(guān)材料采購業(yè)務(wù)如下:(1)6月4日,購入材料一批,材料已驗收入庫,其中:A材料2000千克,單價12元:B材料4000千克,單價5元:C材料6000千克,單價2元,增值稅專用發(fā)票注明價款56000元,增值稅7280元,全部貨款及稅額用銀行存款支付。(2)6月10日,以銀行存款支付上訴材料的運雜費2400元(按采購材料的重量分攤)。(3)6月15日,購入B材料3000千克,單價5元,增值稅專用發(fā)票注明價款15000元。增值稅稅額1950元,全部款項尚未支付,材料已驗收入庫。另以銀行存款支付該批材料的運雜費800元,(4)6月20日,購入C材料2000千克,單價2元,增值稅專用發(fā)票注明價款4000元,增值稅稅額520元,全部款項以銀行存款支付,另以現(xiàn)金支付該批材料的運雜費200元,材料運輸途中合理損耗10千克,材料已驗收入庫。(5)月末,結(jié)轉(zhuǎn)入庫材料的實際采購成本。要求:根據(jù)以上資料編制會計分錄。
業(yè)務(wù)1.12月1日,開出現(xiàn)金支票,從銀行提取4000元備用。業(yè)務(wù)2.12月2日,從北京昆玉股份有限公司購入A材料10000千克,單價10元,計100000元。專用發(fā)票上的增值稅額為13000元,運雜費2000元??铐椧赞D(zhuǎn)賬支票支付。業(yè)務(wù)3.12月3日,采購員楊旅預(yù)借差旅費1000元,以現(xiàn)金支付。業(yè)務(wù)4.12月4日,以現(xiàn)金500元支付車間購買辦公用品。業(yè)務(wù)5.12月5日,上月預(yù)付給合肥廬州電子元件廠購買B材料貨款30000元,現(xiàn)已發(fā)來B材料2000千克,單價20元,計40000元,專用發(fā)票上的增值稅額為5200元,運雜費為1000元??鄢A(yù)付款項后的差額由銀行存款支付。業(yè)務(wù)6.12月5日,上述B材料驗收入庫并結(jié)轉(zhuǎn)其實際成本。業(yè)務(wù)7.12月6日,楊旅報銷差旅費950元,交回現(xiàn)金50元。業(yè)務(wù)8.12月8日,為制造甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料8000千克,單位成本11元/千克。業(yè)務(wù)9.12月9日,以現(xiàn)金1000元支付業(yè)務(wù)招待費。業(yè)務(wù)10.12月10日,以銀行存款支付各種稅費,其中,增值稅40000元,城市維護建設(shè)稅2800元,教育費附加1200元。
寫會計分錄:業(yè)務(wù)1.12月1日,開出現(xiàn)金支票,從銀行提取4000元備用。業(yè)務(wù)2.12月2日,從北京昆玉股份有限公司購入A材料10000千克,單價10元,計100000元。專用發(fā)票上的增值稅額為13000元,運雜費2000元。款項以轉(zhuǎn)賬支票支付。業(yè)務(wù)3.12月3日,采購員楊旅預(yù)借差旅費1000元,以現(xiàn)金支付。業(yè)務(wù)4.12月4日,以現(xiàn)金500元支付車間購買辦公用品。業(yè)務(wù)5.12月5日,上月預(yù)付給合肥廬州電子元件廠購買B材料貨款30000元,現(xiàn)已發(fā)來B材料2000千克,單價20元,計40000元,專用發(fā)票上的增值稅額為5200元,運雜費為1000元??鄢A(yù)付款項后的差額由銀行存款支付。
業(yè)務(wù)5.12月5日,上月預(yù)付給合肥廬州電子元件廠購買B材料貨款30000元,現(xiàn)已發(fā)來B材料2000千克,單價20元,計40000元,專用發(fā)票上的增值稅額為5200元,運雜費為1000元??鄢A(yù)付款項后的差額由銀行存款支付
業(yè)務(wù)5.12月5日,上月預(yù)付給合肥廬州電子元件廠購買B材料貨款30000元,現(xiàn)已發(fā)來B材料2000千克,單價20元,計40000元,專用發(fā)票上的增值稅額為5200元,運雜費為1000元。扣除預(yù)付款項后的差額由銀行存款支付。業(yè)務(wù)6.12月5日,上述B材料驗收入庫并結(jié)轉(zhuǎn)其實際成本。
補繳之前抵扣了的增值稅,分錄怎么做?
老師,最近個體租賃工程機械變成20%個稅了嗎
老師,既然有無票收入,為了少交稅,那是不是可以少報或者不報?
投標需要提供這個財務(wù)狀況報告是審計報告嗎?
老師,請問我們有個工程是異地的,現(xiàn)在收到工程費用,需要異地預(yù)繳嗎?合同金額不大,只有幾萬元
我們公司現(xiàn)在一套賬,但是我們現(xiàn)在我們自己沒有飯?zhí)?,飯?zhí)檬瞧渌庸镜?,我需要把伙食費支付給飯?zhí)茫ㄒ簿褪瞧渌庸荆?,但是他又開不了發(fā)給我們,因為他沒有這個經(jīng)營范圍,他只能開其他的發(fā)票給我入賬,比方說加工費或材料等,開完之后我入賬要怎么入,然后扣員工自費的那一部分,我又要怎么入,我就想把這個伙食費做到一個科目里面,這樣我就可以用表格備注這個是伙食費
匯算清繳都是包括什么
一個項目,一個管理人員在項目上借支遠遠大于報銷款,這個報銷還能給報銷嗎?
老師,我們在現(xiàn)場買了演出用的燈,還有開關(guān) 電線電纜 放演出服的家具,我要記到什么科目合適,不懂的老師就別回復(fù)了,我想要正確答案
老師好,請問我們請第三方的危費處理費計入什么會計分錄?發(fā)票類是*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*處置費,謝謝