同學(xué)你好 是不是減按2%交的

老師好,增值稅申報(bào)減免稅明細(xì)表中,這個(gè)月遞減了買(mǎi)稅控盤(pán)(480元)當(dāng)中的45元,,。請(qǐng)問(wèn)在增值稅主表中應(yīng)該填在哪里????是第23行應(yīng)納稅額減征額嗎???
請(qǐng)問(wèn)老師 增值稅申報(bào)表主表中的應(yīng)納稅額減征額是什么意思
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司賣(mài)了個(gè)二手車(chē),3%的稅率,稅額是466.02元,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表中,應(yīng)納稅額減征額158.33是什么意思,怎么算的吶
請(qǐng)問(wèn)老師,賣(mài)了一輛二手車(chē),請(qǐng)問(wèn)老師,一般人把自己的車(chē)賣(mài)了,購(gòu)買(mǎi)方去代開(kāi)了二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,票面銷(xiāo)售方是我公司,票面金額是1萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)老師,我是按無(wú)票收入申報(bào),還是按應(yīng)稅貨物申報(bào)增值稅,另外銷(xiāo)售額怎么計(jì)算
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷(xiāo)時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開(kāi)票,但是我沒(méi)有票,叫我朋友給我開(kāi),款沒(méi)次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來(lái)的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎
年終獎(jiǎng)跟2月工資合并按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,可以分并嗎?11月申報(bào)時(shí)把11月工資按年終獎(jiǎng)全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)可以嗎?
第二項(xiàng)減值為什么是0?


老師,是這樣的,我沒(méi)看懂,沒(méi)算明白
同學(xué)你好 圖片看不清
這個(gè)可以看清么
同學(xué)你好 就是給你減免的稅額
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)是咋算出來(lái)的吶?
同學(xué)你好 看你減免了多少 一般是減免百分之一 你交百分之二
好的,謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝