你好,學(xué)員,需要補(bǔ)提的
老師我2019年所得稅計(jì)提多了,現(xiàn)在需要調(diào)整,分錄是:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi),分錄對(duì)嗎
老師請(qǐng)問2020年度企業(yè)所得稅匯算繳后需要補(bǔ)稅250元的話如何做會(huì)計(jì)分錄嗎?是需要計(jì)提所得稅嗎?借:所得稅費(fèi)用250 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅;還是借:以前年度損益調(diào)整250 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅250嗎?
老師好,今年匯繳需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅款,5月己做帳,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅。另:借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行。 這樣正確嗎?
老師,你好,申報(bào)企業(yè)所得稅比賬面多了0.01,需要賬補(bǔ)計(jì)提嗎,借 所得稅費(fèi)用 0.01 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得費(fèi) 0.01 下個(gè)月需要調(diào)整什么嗎
22年度報(bào)表上虧損,由于匯算清繳調(diào)增部分導(dǎo)致要交227元所得稅,在23年賬上直接補(bǔ)計(jì)提所得稅,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款。請(qǐng)問23年匯算清繳報(bào)表需要做什么調(diào)整嗎?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
就按這個(gè)會(huì)計(jì)分錄補(bǔ)計(jì)提,后面還需要做什么操作嗎
就按這個(gè)會(huì)計(jì)分錄補(bǔ)計(jì)提,后面還需要做什么操作嗎 按照這個(gè)分錄即可的
如果賬多了一分,需要做營業(yè)外收入,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
如果賬多了一分,需要做營業(yè)外收入,會(huì)計(jì)分錄怎么寫 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入
謝謝老師
不客氣,學(xué)員,早點(diǎn)休息