你好 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款?

M企業(yè)是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.從A企業(yè)購(gòu)進(jìn)甲材料500千克,價(jià)稅合計(jì)14125元,材料已到達(dá),驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)少10千克,系合理?yè)p耗,貨款尚未支付。2.預(yù)付10000元向Z企業(yè)訂購(gòu)甲材料。3.承上例,收到Z企業(yè)的甲材料550千克,單價(jià)20元/千克,增值稅稅率13%。已驗(yàn)收入庫(kù),預(yù)付款不足部分,銀行存款支付。要求:1.計(jì)算本期購(gòu)入的甲材料的總金額和單位成本。2.寫出上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄(標(biāo)注業(yè)務(wù)序號(hào))
企業(yè)購(gòu)入甲材料3000件,4元/件,乙材料2000千克,5元/千克,增值稅率13%,貨款已付清,材料已入庫(kù)。寫會(huì)計(jì)分錄
從甲公司購(gòu)入甲材料1000kg每千克20元,購(gòu)入乙材料8000kg每千克。十元材料未驗(yàn)收入庫(kù),增值稅稅率13%,款項(xiàng)已經(jīng)通過銀行結(jié)算。寫出會(huì)計(jì)分錄
收到Z企業(yè)的材料500千克,單價(jià)20元/千克,增值稅稅率13%,已驗(yàn)收入庫(kù),雙方進(jìn)行了貨款結(jié)算.寫會(huì)計(jì)分錄
編寫會(huì)計(jì)分錄:從森達(dá)工廠購(gòu)入甲乙丙三種材料,甲材料1750千克,每千克40元;乙材料1050千克,每千克32元;丙材料700千克,每千克16元。增值稅稅率13%,材料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款未付。
老師,小規(guī)模納稅人的利潤(rùn)表上的稅金及附加的數(shù)是增值稅及附加稅申報(bào)表及附件一的哪個(gè)數(shù)值呀
老師,今天11月11日,申報(bào)個(gè)人所得稅,所屬期10月的,是以10月份的工資表(11月才發(fā)10月的工資)為基礎(chǔ)申報(bào),還是以10月份發(fā)了多少工資(發(fā)9月份的)為基礎(chǔ)申報(bào)?
老師您好,請(qǐng)問公司工商注銷和稅務(wù)注銷哪一個(gè)先完成?
董老師,在線不,有房地產(chǎn)問題咨詢您
老師,為什么有些通行費(fèi)稅額是0,而有些業(yè)務(wù)員拿來(lái)的發(fā)票有稅額可以抵扣呢?
受益人信息要備案嗎,股東沒變化
老師我想問一下,公司買的7800元的打印機(jī),我是要做固定資產(chǎn)一會(huì)每個(gè)月折舊嗎還是做費(fèi)用比較好
老師好,建筑公司給我公司開的建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票我公司要代繳個(gè)稅嗎?
您好,開具出口發(fā)票時(shí)型號(hào)與關(guān)單要一致嗎?
你好!老師,我想問一下公司有其他業(yè)務(wù)收入的,沒開發(fā)票的,是不是跟主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合并到未開票收入里邊,一塊報(bào)稅。

