你好,學(xué)員,損益科目沒有余額的
老師,年中用另外一個(gè)財(cái)務(wù)軟件重新建賬初始化本年累計(jì)借方和貸方二級(jí)科目加總不等于一級(jí)科目合計(jì)數(shù),比如資產(chǎn)類的預(yù)付賬款,這個(gè)是怎么回事呢?資產(chǎn)類的錄入本年累計(jì)本年累計(jì)借方和貸方、期初余額(上期的期末余額),損益類的錄入本年累計(jì)本年累計(jì)發(fā)生額、期初余額(上期的期末余額)對(duì)吧?
你好,我中途接到其他公司的賬務(wù)處理。對(duì)方有提供科目余額表,科目余額表上有期初余額和本期發(fā)生額(借貸),本年累計(jì)(借貸),還有一個(gè)期末余額。我需要根據(jù)這些錄入金蝶期初數(shù)據(jù)中,金蝶里面的本年累計(jì)(借貸)填的就是科目余額表的累計(jì)數(shù)嗎?有點(diǎn)懵,請(qǐng)老師指教
1.20×3年1月31日,甲公司將所有收入類科目余額:主營業(yè)務(wù)收入貸方余額3000000元其他業(yè)各收入優(yōu)方余額600000元投瓷海收益貸方余額600000元、營業(yè)外收入貸方余額280000元,公允價(jià)值變動(dòng)損益貸方余額500000元。費(fèi)用類科目本期余額:主營業(yè)務(wù)成本借方余額1800000元、稅金及附加借方余額120000元、銷售費(fèi)用借方余額200000元、管理費(fèi)用借方余額500000元、財(cái)務(wù)費(fèi)用借方余額80000元、其他業(yè)務(wù)成本借方余額200000元、營業(yè)外支出借方余額60000元、資產(chǎn)減值損失借方余額300000元,資產(chǎn)處置損益貸方余額260000元。企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。要求:(1)根據(jù)所給賬戶資料計(jì)算企業(yè)當(dāng)期的:營業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、所得稅費(fèi)用、凈利潤(rùn)(2)編制期末結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期收入類科目的會(huì)計(jì)分錄。(3)編制期末結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期費(fèi)用類科目的會(huì)計(jì)分錄(不包括所得稅費(fèi)用)。(4)編制計(jì)提企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄。(5)編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,建賬時(shí)非損益類有期初余額,本年累計(jì)借貸方。但給我科目余額表有期初余額借貸方,本期發(fā)生額借貸方,本年累計(jì)發(fā)生額借貸方,期末余額借貸方,幾年的賬了重新建賬的錄入問題。
你好 老師 科目余額表是2月底的,我建3月,科目余額表上的期末余額對(duì)應(yīng)新賬的期初余額對(duì)嗎, 期末余額有數(shù)據(jù),本年累計(jì)借貸不一樣的數(shù)據(jù)是不是也要填寫在借方和貸方累計(jì)?
這個(gè)招聘要求要登記總賬是什么意思?怎么登記呀?在財(cái)務(wù)軟件里怎么登記哦
老師,幫我看看這題怎么算,不太會(huì)
寫其它債券投資對(duì)嗎?
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開發(fā)商取得土地使用權(quán),也要交契稅嗎
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入少報(bào)了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表主營業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個(gè)數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報(bào)表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財(cái)務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負(fù)債表里面一直掛著嗎?還是會(huì)最終轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去?這個(gè)科目不會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表里面出現(xiàn)
那主營業(yè)務(wù)收入也不用填嗎?
是的,損益科目不用填寫的
那你不設(shè)置主營業(yè)務(wù)收入累計(jì)借方和貸方會(huì)導(dǎo)致后面的賬不對(duì)哦
期初是沒有的,學(xué)員,
老師,我們不是新公司。1-6月份是別人做賬,7月份我接手。那現(xiàn)在財(cái)務(wù)初始余額損益科目里面有哪些是需要設(shè)置值的。謝謝
你們重新開賬的話,就是沒有的
以前是別人的賬套,后面公司自己在會(huì)計(jì)學(xué)堂老師那買的金蝶云。這樣新賬套不用填損益科目主營業(yè)務(wù)收入本年累計(jì)借方和貸方嗎?
是的,初始化不用的,學(xué)員
不錄的話會(huì)導(dǎo)致后面利潤(rùn)表上面營業(yè)收入本年累計(jì)和本月金額一致了。軟件的老師又說要錄,把我弄糊涂了
錄不好的,本期發(fā)生額,除非你做賬,做分錄的
沒有明白哦
就是期初導(dǎo)入的話,只能是余額,不能是本期發(fā)生的
本年累計(jì)借方和貸方不是余額?那問題是現(xiàn)在后面本年累計(jì)和7-9月份的利潤(rùn)表上面的本月金額數(shù)字一樣 怎么辦呢
本年累計(jì)借方和貸方不是余額? 不是的,這個(gè)是發(fā)生的 中間建賬,就是看不到全年累計(jì)的,老師接觸的公司都是這樣的
老師,我看不懂你說的。我是7月份接手的,以前是別人做的賬,這個(gè)是中間建賬嗎?現(xiàn)在是7-9月利潤(rùn)表營業(yè)收入本年累計(jì)和本月金額數(shù)字一樣。這個(gè)怎么解決
這個(gè)要手動(dòng)把1-6月份,加上的
老師,你的意思手動(dòng)把1-6月份的主營業(yè)務(wù)收入余額加上?
是的,因?yàn)閾Q了軟件做不到全年累計(jì)在一個(gè)系統(tǒng)的