你好;? ? ?借預(yù)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整; 借以前年度損益調(diào)整貸 利潤分配 -未分配利潤? ?
19年管理費(fèi)用做賬,正確應(yīng)該是做成: 借:應(yīng)付賬款-XXX 貸:銀行存款 但是錯(cuò)誤的做成了: 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款 在今年該怎么調(diào)整
老師,以前年度借管理費(fèi)用寫錯(cuò)了,貸銀行,寫錯(cuò)了應(yīng)該是預(yù)付賬款應(yīng)該怎么調(diào)呢?
老師,去年我一個(gè)分錄寫的借管理費(fèi)用,貸銀行存款,今年錯(cuò)了,我要沖掉應(yīng)該怎么做呢,我們小企業(yè)準(zhǔn)則,沒有以前年度調(diào)整
上年度入賬錯(cuò)誤怎么調(diào) 正常對的是借:銀行存款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用 ,如何錯(cuò)入了借銀行存款 貸應(yīng)付賬款 該怎么調(diào)呢
去年的的憑證做錯(cuò)了,應(yīng)該是借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金,被寫成了借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款?,F(xiàn)在該怎么調(diào)整
老師,請問公司股東(后面會在工商變更)未在工商局做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的變更,股東是否可以把各自占股金額轉(zhuǎn)入公司做投資款,投資款都入資了,公司暫時(shí)不盈利情況,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓會不會涉及個(gè)稅或者印花稅
已銷售產(chǎn)品退回及返工入庫怎樣做賬
老師如果當(dāng)月有增值稅出口退稅,又要交稅,退稅金額能抵減應(yīng)交增值稅嗎
老師這個(gè)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
人工成本以勞務(wù)票入賬的好處有哪些
如果有暫估的庫存發(fā)現(xiàn)還有期末余額,可以直接沖嗎?
老師,我想問一下,個(gè)人在公司兼職內(nèi)勤,文職工作。我代開發(fā)票的話是開什么項(xiàng)目名稱
老師,提問,取得租戶的租金和電費(fèi)收入,不開票,要怎么報(bào)稅
老師,這題24年1-6月為什么不算上呢,只算了研究生每月扣除2000?
老板給的家用買菜,日用品的發(fā)票記到什么科目比較好,一般是蔬菜熟食飲料洗衣液等