你好; 你現(xiàn)在 一般納稅人; 你是否有留底進項稅在賬上的; 是否結轉過分錄? ?
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底?。磕莻€不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金?。∪绻挥迷趺慈胭~,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置??? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
老師,應交增值稅是負數(shù)的話,系統(tǒng)取數(shù)改放什么位置就什么位置吧?不用把他設置在流動資產(chǎn)那兒取數(shù)?就是申報的時候填到流動資產(chǎn)嗎?這樣算不算記賬申報不一致呢?
應交增值稅是負數(shù)的話,系統(tǒng)取該放什么位置就放什么位置吧?不用把他設置在流動資產(chǎn)那兒取數(shù)?就是申報的時候填到流動資產(chǎn)嗎?這樣算不算記賬申報不一致,那種做法合理又規(guī)范
老師我想麻煩您咨詢個問題,應交增值稅是負數(shù)的話,軟件系統(tǒng)取數(shù)該放什么科目就放什么科目嗎?還是如果應交稅費是負數(shù)就設置在其他流動哪里取數(shù),如果正數(shù)就在應交稅費那取數(shù)。或者軟件模版不變申報時候自己根據(jù)情況填到判斷填到對應科目。這樣會不會被認定為記賬、申報不一致呢?應交負的話報表是不是不好看。謝謝您
北京稅務申報流程及網(wǎng)站
蔬菜供應鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務管理滲透到業(yè)務?? 當蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產(chǎn)品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉給接手人裝訂嗎?有風險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風險
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務報酬所得,按20%來預繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
一般人,我既沒認證也沒抵扣,就是進貨入庫的時候記得待認證,所以應交是負數(shù)
?你好; 待認證進項稅 ; 那就是計入 其他流動資產(chǎn)去的;待認證進項稅是計入這個欄次去的??
意思改軟件模版還是干什么?還是申報時候自己填到流動欄呢?為啥耀這么做呢,應交負的不就是不用交么
?你好;系統(tǒng)自動設置的; 看你系統(tǒng)是不是設置的; 按照企業(yè)會計準則規(guī)定是這樣要求的??