直接按照報銷的金額來入賬就可以。

老師晚上好!我們簽一個合同是合計金額是155200.先交50%的預交款77600,現(xiàn)在要求開發(fā)票,1這個發(fā)票要怎么開?2.這樣合同所有的稅收加一起要繳多少 ?這種合同簽的是不是太簡單了,價,稅,運費都沒有分開,合在一起多交多少稅呢?具體怎么操作,會計分錄,目前還沒有收到進貨的單據(jù),已經(jīng)銷出去?
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務費”……現(xiàn)在,經(jīng)營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質,簽訂合同內容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費”……印花稅核定計稅依據(jù)是“技術合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術合同,應不應該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術合同……變更之前,銷項發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務費”日,就不應該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當月認證抵扣的進項發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術合同……現(xiàn)在,開票內容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務費”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,印花稅的計稅基數(shù)應該是什么?(老會計說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務費”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進項抵扣的發(fā)票金額”計算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計算)
老師您好,建筑勞務公司,一般納稅人,新辦公室購買辦公用桌椅,文件柜一批,還有裝修,合計金額12萬多的樣子?,F(xiàn)在弄好了要付款了,對方開具了發(fā)票,但是沒有簽訂合同,對方只給我們發(fā)了一個報價單,我們根據(jù)報價單驗收。做賬的話是不是還必須和對方簽訂一個合同呢?
勞務合同價稅合計100 普票價稅合計100 報銷金額95 出現(xiàn)這種報銷單,應該怎么合理做賬? 制證會計在做賬的時候,是不是看報銷單是多少就做多少的賬,只要發(fā)票是大于報銷金額的,不用管合同?
我們的人報銷費用,實際報銷是買辦公用品100元,沒有發(fā)票,然后拿餐費發(fā)票抵報銷,報銷單票面上寫餐費,金額200,然后拿鉛筆在報銷單票面寫實際費用是辦公用品,金額100,我們的老板就從公戶給報銷的人打報銷款100元,然后會計入賬也是入100元,費用是餐費。這個報銷單的鉛筆寫的東西也不擦掉。這個報銷流程合理嗎?如果不合理應該怎么做?
請問我們的客戶稅務發(fā)函調過來,我們這的稅務又函調了我們上游的加工廠,由于加工廠已經(jīng)不營業(yè)(沒人提交資料),又沒注銷,導致回涵異常,這種情況會影響我們的納稅人等級嗎?
我想在這個平臺查下發(fā)票,這個票據(jù)代碼在哪兒?現(xiàn)在電子發(fā)票只有發(fā)票號碼呀
老師,企業(yè)稅務部門罰沒收入計入什么科目,營業(yè)外支出嗎
2018年有筆營業(yè)外支出,2025年收回??梢詻_減2025的營業(yè)外支出嗎?
小規(guī)模納稅人可以給甲方開具3%的建筑安裝服務專票嗎?對于甲方來說收到3%的專票有問題嗎?合規(guī)嗎?
老師好,開發(fā)票給抖音公司的平臺補貼,做什么科目?
老師們下午好。請教個問題。 我公司10月出口一單。成交方式CIF。報關單上運費,保費都有填寫數(shù)據(jù)。單子下半部分商品欄所以商品價格合計數(shù)單純就是商品本身的價格,沒有加上運保費。 也就是說報關單信息做錯了,成立方式CIF,商品價格只填FOB價格。 那現(xiàn)在是需要主動去找海關修改商品價格嗎? 假如不改報關單的話,我發(fā)票怎么開呢,報關單商品價格已經(jīng)是錯誤的了,該加上沒包含運保費,我沒法用這價格扣除運保費來確認收入???
如果該企業(yè)的在職人工超過30人,該怎么計算殘疾人就業(yè)保障金呢
車位費一年2400怎么分攤,會計分錄怎么寫,是老板個人支付的
一般納稅人開專票或者普票都是13個點嗎
那合同對不上,沒有問題嗎 合同明明寫的100只給人家報銷95 不用附任何說明嗎
這個你得看情況啊,有合理的原因嗎?有原因的話可以附在后面。
這是我們公司的勞務工人干了 假設是不含稅92的活,但是要讓他們自己去開勞務發(fā)票,稅款報銷。 然后會計再算稅的時候多算了,導致合同和發(fā)票都多了,實際上只能報銷92+稅費=假設等于95
這個你可以,只要是稅務去查的時候能夠解釋就問題不大。