同學(xué)你好 進項轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)出到成本費用 ?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021年的應(yīng)交稅費-進項稅額和銷項稅額有余額,這個要互相結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我的借方進項稅額:12289.45;轉(zhuǎn)出未交增值稅借方2141.70元;銷項稅額貸方14431.15元,這樣的,我要怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢?
我的銷項貸方余額是27364.24 進項借方余額31715.74 進項稅轉(zhuǎn)出4351.5,請問這樣怎么做分錄
老師,年末應(yīng)交稅費科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么做分錄???我這里顯示:進項余額借方,銷項余額貸方,進項稅額轉(zhuǎn)出余額貸方,未交增值稅余額借方
老師,我賬面有好多都是以前年度的其他應(yīng)收款(個人),沒有票據(jù),一般都是業(yè)務(wù)招待費,現(xiàn)在要怎么處理?還走無票支出業(yè)務(wù)招待費還是走營業(yè)外支出比較好?走業(yè)務(wù)招待費也是來年匯算清繳需要全部調(diào)增
養(yǎng)殖戶投保養(yǎng)殖保險能稅前扣除嗎
什么是核定征收?核定征收的企業(yè)開票需要交增值稅嗎?那需要進項票嗎?
老師可以給建筑公司開那種勞務(wù)勞務(wù)費嗎?
開了一張賣房子的發(fā)票,上個月,這個月又作廢了,這個月稅能不能不交呢,????
怎么理解長期股權(quán)投資、權(quán)益投資、債權(quán)投資。。。這么怎么區(qū)分,做賬的分錄是什么
報銷的交通費用,公司公戶轉(zhuǎn)給小李,小李轉(zhuǎn)給小陳,小陳坐飛機去國外,小陳不是公司員工,機票抬頭是公司,乘機人信息是小陳,公司記賬記管理費用交通費可以嗎
應(yīng)收票據(jù)為什么不算貨幣資金?應(yīng)收票據(jù)意思不是收到的承兌匯票還沒轉(zhuǎn)出去,也沒貼現(xiàn)嗎?收到的承兌匯票不也是錢嗎?
老師 公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán) 要轉(zhuǎn)多少錢 是依據(jù)什么定價呀 截止8月 未分配利潤是負的60多 所有者權(quán)益正的700多 此股東占比50%
老師,請問我們給另一個公司借款100萬 ,時間為一年 ,給我們30萬的利息。 這樣的簽訂什么協(xié)議合理 ,30萬的利息怎么開票申報稅款呢?
不是很明白,我要怎么寫呢? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2736424 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)4351.5 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)31715.74 這樣嗎?那要怎么變成進項稅額轉(zhuǎn)出
同學(xué)你好 進項轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)出到成本費用的 不是轉(zhuǎn)出到稅費科目
那我不用把進銷項結(jié)轉(zhuǎn)平是嗎
同學(xué)你好 銷項大于進項要結(jié)轉(zhuǎn)