你好,學員,要扣除的

我是銷售方,這個月開了沖紅上個月客戶已認證的發(fā)票,沖紅的稅金在申報表進項稅額轉(zhuǎn)出里顯示,這個要怎么做分錄
電子發(fā)票開錯當月紅沖的,在申報增值稅的時候,需要填報紅沖的負數(shù)金額嗎
請問申請增值稅即征即退,當月申請的開票金額大于當月開票的金額的加總,原因是當月一張紅沖發(fā)票,即征即退申報 報錯,不符合填報規(guī)則,請問要怎樣處理
上個月的電子普票在這個月沖紅了,那增值稅影響的是這個月嗎?上個月還是按沒沖紅的金額申報?
本月紅沖上月發(fā)票又重開了,那本月申報是要扣除紅沖的金額吧?
銷項稅額五萬,用了待認證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
免稅行業(yè)要求進項稅做轉(zhuǎn)出,請問已經(jīng)折舊完畢的固定資產(chǎn)進項稅部分怎么處理
老師停車場是交城鎮(zhèn)土地使用稅還是房產(chǎn)稅呢?
老師,公司注冊時是認繳,現(xiàn)在法人出資了一部分,需要做驗資么?
公司貸款一年整還款怎么寫分錄
老師好,在用的財務軟件中沒有“研發(fā)支出勞務費"這個科目,請問可以在損益大類中自己新增設置嗎?
老師,企業(yè)所得稅應納稅所得額怎么算?
請問老師電子稅務局收到繳納稅費信用降級提醒,怎么處理呢
老師您好 ,小規(guī)模納稅人,11月10日變更一般納稅人。選擇次月生效。納稅申報時10月和11月增值稅還是按小規(guī)模征收嗎,12月是一般納稅人了對申報會有影響嗎
老師,24年的預收賬款現(xiàn)在發(fā)票可以入賬不,當時沒做無票收入
好的 謝謝 請問怎么申報印花稅呢?跟之前進去的頁面不一樣
這個沒有變化的,學員
之前不是這樣的界面
現(xiàn)在都是這種的,學員
怎么填寫呢,稅款所屬期選 9月么
是的,填寫9月份的,學員
這樣選的對嗎?再點新增稅源?
你好,學員,是對的這個
我們是銷售貨物,稅目填買賣合同嗎?應稅憑證數(shù)量怎么填呢?哪里填計稅銷售額呢?
買賣合同,數(shù)量一般填寫合同數(shù)量
銷售額在哪里填呢
申報的時候,你現(xiàn)在是采集