你好是,當(dāng)月申報(bào)的開票金額吧
請問老師,申報(bào)增值稅成功但顯示當(dāng)期開具發(fā)票與申報(bào)金額不符合。清卡時顯示增值稅申報(bào)對比不通過。實(shí)際上金額是符合的,這個月我開的紅沖比較多就這樣了,請問為什 么會這樣?應(yīng)該怎么辦?
老師,我9月開了一張發(fā)票,公司要申請計(jì)征即退的,但是發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開出來沒有對應(yīng)的軟件型號,擔(dān)心辦理不了退稅,這個月就想紅沖,目前沒有發(fā)票,這個月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有租金發(fā)票開回來,申報(bào)不用交稅,但是9月這張發(fā)票還能按照正常退稅回來,到時候再按軟件型號開正確的發(fā)票出來,應(yīng)該怎么做呢?計(jì)征即退的軟件發(fā)票開具有什么要求呢
請問申請?jiān)鲋刀惣凑骷赐?,?dāng)月申請的開票金額大于當(dāng)月開票的金額的加總,原因是當(dāng)月一張紅沖發(fā)票,即征即退申報(bào) 報(bào)錯,不符合填報(bào)規(guī)則,請問要怎樣處理
請問:我們工廠從1月份開始需要改變收入確認(rèn)方式(以前是以開票確認(rèn)收入,申報(bào)增值稅),現(xiàn)在當(dāng)月的加工收入要當(dāng)月確認(rèn),即使當(dāng)月未開票,這個未開票收入怎么做賬務(wù)處理和申報(bào)增值稅呢?
#提問#請問老師,我1月開具了資源綜合利用增值稅即征即退發(fā)票264902.39,涉及稅額34437.31,我在開具時已經(jīng)選擇了即征即退發(fā)票,申報(bào)表稅務(wù)局已經(jīng)統(tǒng)計(jì)了即征即退項(xiàng)目,我當(dāng)月其他銷售和即征即退加起來增值稅46000多,2個問題,第一假如我勾選10000的進(jìn)項(xiàng),稅務(wù)會不會給我統(tǒng)計(jì)為即征即退進(jìn)項(xiàng)?第二個問題:專門用于即征即退項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票前期已經(jīng)勾選抵扣一般銷售項(xiàng)目怎么辦?
老師提取法定盈余公積是利潤的10%還是凈利潤的10%
子公司之間,銷售使用過的固定資產(chǎn)需要合同嗎,只是開了發(fā)票
老師,我們現(xiàn)在請問改為A4橫版打印,然后有A4豎版的對賬單,那它的抬頭是往左放還是往右放
公司租了個廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個項(xiàng)目分類,多種結(jié)算方式,支付款時,怎樣做分錄,像電梯,加建辦公區(qū)這類
老師您好比如固定資產(chǎn)10萬,折舊2萬,計(jì)提殘值5千,那現(xiàn)在要賣出發(fā)票按多少金額開
老師,算一下第二年增長百分比是不是用增長數(shù)/基數(shù),比方說算2027年增長百分比,用(2027-2026)/2026總數(shù)
其他應(yīng)收款收不回來,確認(rèn)壞賬,匯算時調(diào)增,還用調(diào)資產(chǎn)損失表嗎?填了會不會更引起稅務(wù)關(guān)注
老師,使用權(quán)資產(chǎn)里面,初始直接費(fèi)用是銷售傭金計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn),像像裝卸費(fèi)計(jì)入嗎?
老師,我們公司有從養(yǎng)殖場購進(jìn)雞蛋,對方有給我們開免稅進(jìn)項(xiàng)票,但我們公司一直都沒給下家開銷售發(fā)票,這個怎么處理
老師,企業(yè)和牧場方簽訂一份牛糞干化墊料的銷售合同,合同規(guī)定,牛糞由牧場提供,機(jī)器設(shè)備我們提供5年后設(shè)備歸牧場所有。人員在牧場通過設(shè)備牛糞加工成干化墊料,我企業(yè)給牧場開發(fā)票大類是飼料*干化墊料。13的專票,老師,我想知道這個怎么做賬,設(shè)備一套40多萬,該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
是的,但是因?yàn)榧t字發(fā)票的原因 要一般項(xiàng)目和即征即退分開填寫 導(dǎo)致即征即退金額大了
是一般項(xiàng)目有紅沖金額嗎