你好,沒問題,是可以稅前扣除的。

乙企業(yè)為居民企業(yè),2018年度商品銷售收入為2800萬元,發(fā)生現(xiàn)金折扣50萬元,接受捐贈收入50萬元,該企業(yè)當(dāng)年實際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費15萬元,廣告和業(yè)務(wù)宣傳費460萬元。要求:(1)計算以企業(yè)本年度可在稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費金額(2)計算乙企業(yè)本年度可在稅前扣除的廣告和業(yè)務(wù)宣傳費金額
根據(jù)企業(yè)所得稅稅法,法制規(guī)定下列支出在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時可以據(jù)實扣除的有。A2019至2020年企業(yè)發(fā)生的用于目標(biāo)脫貧的捐款支出。B煙草企業(yè)的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費。C環(huán)境保護專項資金D利息支出
老師算企業(yè)所得稅睡前扣除時,職工教育經(jīng)費和廣告/業(yè)務(wù)宣傳費,超過部分是可以以后年度都可以扣嗎?有年限限制沒有
北京云鳳貿(mào)易有限公司預(yù)計2021年度的業(yè)務(wù)招待費支出為500萬元,廣告和業(yè)務(wù)宣傳費為1000萬元。該企業(yè)2018年度的預(yù)計銷售額為10000萬元。針對上述情況,該企業(yè)從節(jié)約企業(yè)所得稅的角度設(shè)計了兩個方案。方案1:按照上述計劃執(zhí)行。方案2:將部分業(yè)務(wù)招待費轉(zhuǎn)為業(yè)務(wù)宣傳費,比如,可以將若干次餐飲招待改為贈送禮品。在禮品上印上企業(yè)的名稱或標(biāo)志,附帶企業(yè)的宣傳資料。這樣,可以將業(yè)務(wù)招待費的總額降低為200萬元,而將廣告和業(yè)務(wù)宣傳費的支出為1300萬元。
業(yè)務(wù)招待費籌劃:北京云鳳貿(mào)易有限公司預(yù)計2021年度的業(yè)務(wù)招待費支出為500萬元,廣告和業(yè)務(wù)宣傳費為1000萬元。該企業(yè)2018年度的預(yù)計銷售額為10000萬元。針對上述情況,該企業(yè)從節(jié)約企業(yè)所得稅的角度設(shè)計了兩個方案。方案1:按照上述計劃執(zhí)行。方案2:將部分業(yè)務(wù)招待費轉(zhuǎn)為業(yè)務(wù)宣傳費,比如,可以將若干次餐飲招待改為贈送禮品。在禮品上印上企業(yè)的名稱或標(biāo)志,附帶企業(yè)的宣傳資料。這樣,可以將業(yè)務(wù)招待費的總額降低為200萬元,而將廣告和業(yè)務(wù)宣傳費的支出為1300萬元。
老師,我們是集團公司,母公司是管理公司,負(fù)債給下面的子公司運營,采購,財務(wù)都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對下面幾家公司收取一定的管理費,但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營業(yè)額提點,請問應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來的報銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實際多。但加油的發(fā)票比實際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號之前申報沒問題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報關(guān)費發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對應(yīng)不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費,發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時,本年利潤在貸方還是借方
請問下申請出口退稅的時候,顯示報關(guān)單與進項品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?
發(fā)票開具有什么講究嗎?
這個直接根據(jù)內(nèi)容開票就可以。
好的謝謝!
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